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砚山县建设工程质量监督站2022年预算公开目录
第一部分 砚山县建设工程质量监督站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县建设工程质量监督站2022部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
砚山县建设工程质量监督站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
砚山县建设工程质量监督站受砚山县住建局委托,代表地方政府行使砚山县辖区内建设工程质量监督工作。
主要监督是建工程建设,勘察,设计,施工,监理单位五大责任主体和检测机构的质量行为;监督在建工程地基与基础,主体等主要结构部位的工程质量;监督检测商品混凝土,预制构件厂的质量工作;对单位工程竣工验收备案进行预审核等工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置1个内设机构,包括:砚山县建设工程质量监督站。
(三)重点工作概述
1.质量工作总体情况
截至2021年12月在辖区内监管在建工程共计259项建筑面积492.23万平方米,总投资75.01亿元,工程质量监督覆盖率达100%。本年度新增监督项目25项(往年转接234项),新增建筑面积55.1万方米,总投资11.21亿元,签订项目负责人工程质量终身责任承诺书25份;本年度监督的工程竣工验收项目9项,竣工工程验收合格率100%,一次验收合格率100%。现已办理备案工作16项(往年转接7项)均设立了永久性标识标牌。通过采取以上措施对在建工程进行监管,在建工程质量监督覆盖率达到了100%,全县工程质量始终处于受控状态,工程质量得到稳步提升,无一例质量事故发生。
2.省委、省政府,各有关行业主管部门关于质量工作部署落实情况
深化“放管服”改革,建立以“双随机、一公开”为基本手段,以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制,强化事中事后监管,严格按照法律法规从各个领域、各个环节加强对工程质量的全方位监管。
优化监督模式,加大对政府投资基础设施工程、保障性住房工程及教育项目的监管力度,重点加强对涉及公共安全的工程地基基础、主体结构等部位和竣工验收等环节的监督检查。加强监督检查,加大抽查力度,现场下发各类监督整改通知书、执法建议书、执法告知书,有效督促各方工程质量责任单位发现问题及时整改。今年以来开展了21次县级的工程质量专项检查,检查项目共计21个,下发建设工程质量整改通知书共计21份和建设行政责令停工通知书共计1份。建立健全建设工程检测机构不合格事项报告机制,今年共收到检测机构报告7次。
全面落实工程参建各方主体质量安全责任,强化建设单位的首要责任和勘察、设计、施工、监理单位的主体责任以及项目负责人的质量安全责任。落实工程质量终身责任制。
加强工程全过程质量管理,实行全过程质量信息档案管理,推进工程质量管理标准化。加强工程质量检测管理,严格执行原材料、成品和半成品施工现场检验制度,严厉打击出具虚假,报告等行为。严格执行建筑节能与绿色建筑,加快创建绿色生态城镇,推广绿色生态建筑与绿色施工模式。
推行全民监督、全民共治。打通投诉渠道、创新工程质量治理模式,注重社会各方参与,健全社会监督机制,推进以法治为基础的社会多元治理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2021年12月底统计,部门基本情况如下:
在职人员编制4人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制4人。在职实有4人,其中: 财政全额保障4人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人,其中: 离休0人,退休1人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入52.77万元,其中:一般公共预算52.77万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年49.33万元对比增加3.44万元,同比增长6.52%,主要原因是单位调入1人。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入52.77万元,其中:本年收入52.77万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款52.77万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年49.33万元对比增加3.44万元,同比增长6.52%,主要原因是单位调入1人。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出52.77万元。财政拨款安排支出52.77万元,其中:基本支出52.77万元,与上年49.33万元对比增加3.44万元,同比增长6.52%,主要原因是单位调入1人;项目支出0万元,与上年0万元对比增加0万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于2080502-事业单位离退休3.42万元,2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.38万元,2089999-其他社会保障和就业支出0.23万元,2101102-事业单位医疗支出3.03万元,2101103-公务员医疗补助支出0.67万元,2101199-其他行政事业单位医疗支出0.27万元,2120106-工程建设管理35.89万元,2210201-住房公积金3.88万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组,其中:基本支出52.77万元(具体科目分类为30101-基本工资15.75万元、30102-津贴补贴1.75万元、30103-奖金1.31万元、30107-绩效工资14.83万元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费5.38万元、30110-职工基本医疗保险缴费3.03万元、30111-公务员医疗补助缴费0.67万元、30112-其他社会保障缴费0.49万元、30113-住房公积金3.88万元、30201-办公费0.81万元、30211-差旅费0.8万元、30228-工会经费0.65万元、30299-其他商品和服务支出0.03万元、30302-退休费3.39万元),项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
2022年与中央配套事项未纳入年初预算。
(二)按既定政策标准测算补助事项
2022年按既定政标准测算补助事项未纳入年初预算。
(三)经济社会事业发展事项
2022年经济社会事业发展事项未纳入年初预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县建设工程质量监督站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年0万元增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
砚山县建设工程质量监督站2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年0万元增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
较上年无变化原因是严格执行厉行节约的相关规定,按照“三公”经费只减不增的原则,控制因公出国(境)费用与上年持平。
(二)公务接待费
砚山县建设工程质量监督站2022年公务接待费预算为0万元,较上年0万元增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
较上年无变化原因是严格执行厉行节约的相关规定,按照“三公”经费只减不增的原则,控制公务接待费与上年持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
砚山县建设工程质量监督站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年0万元增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年0万元增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年0万元增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
较上年无变化原因是严格执行厉行节约的相关规定,按照“三公”经费只减不增的原则,控制公务用车购置及运行维护费与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年机关运行经费安排0万元,比上年机关运行经费安排0万元增加0万元,增长0%,其中:办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,砚山县建设工程质量监督站部门资产总额0.43万元,其中,流动资产0.35万元,固定资产0.08万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年14.15万元相比,本年资产总额减少13.72万元,其中固定资产减少0.27万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。
(四)其他说明
1.因砚山县建设工程质量监督站无项目支出绩效目标预算,故《10.项目支出绩效目标表(另文下达)》无数据,因此公开空表;
2.因砚山县建设工程质量监督站无政府性基金预算,故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据,因此公开空表;
3.因砚山县建设工程质量监督站无政府购买服务预算,故《13.政府购买服务预算表》无数据,因此公开空表;
4.因砚山县建设工程质量监督站无对下转移支付预算,故《14.对下转移支付预算表》无数据,因此公开空表;
5.因砚山县建设工程质量监督站无对下转移支付绩效目标预算,故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据,因此公开空表;
6.因砚山县建设工程质量监督站无新增资产配置预算,故《16.新增资产配置表》无数据,因此公开空表;
7.因砚山县建设工程质量监督站属下级单位,部门整体支出绩效目标在砚山县住房和城乡建设局部门整体公开,故《17.部门整体支出绩效目标表》无整体绩效评价,因此公开空表。
监督索引号53262201433300100111