2023年11月5日 星期天
砚山县蚌峨卫生院2022年度部门决算
发布时间:2023-10-19 09:55:49     来源: 阅读次数:7323

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砚山县蚌峨卫生院2022年度部门决算公开

目录

第一部分砚山县蚌峨卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释


第一部分砚山县蚌峨卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.医疗常见多发病诊治、院前急救、巡回医疗,常见多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理,预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、居民健康档案、疾病控制与监测、计划免疫工作、麻风病防治工作、妇幼卫生工作、一老三病体检,卫生技术人员培训,乡村医生业务培训,卫生业务培训、健康知识宣传教育及乡医业务培训、接生员业务培训与技术指导及相关社会事务。

2.以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

3.加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

5.做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

6.开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.公共卫生工作开展情况具体如下:

(1)老年人健康管理服务项目:

老年人建档任务1479人,健康管理任务961人:2022年完成老年人建档1532人,建档任务完成率104%,共完成老年人体检1492人,体检率97.58%,健康管理966人,健康管理任务完成率100%。

(2)慢性病管理

①高血压患者健康管理服务项目:高血压建档管理任务数764例,健康管理任务764例,2022年高血压建档1314人,建档任务完成率171.97%,健康管理1269人,健康管理任务率166%,血压控制满意225人,控制率为19.62%,血压控制率不达标。

②2型糖尿病患者健康管理服务项目:糖尿病建档任务194例,健康管理任务194例,2022年2型糖尿病建档237人,建档任务率122%,2型糖尿病常规筛查3221人,健康管理226人,健康管理任务率116%,血糖控制满意159人,控制率67.95%,血糖控制率已达标。

③严重精神障碍患者管理服务项目:严重精神障碍建档77人,失访1人,报告患病率6.8‰,随访服务65人,住院11人,随访率100%,规范率100%,完成辅助检查62人,规范管理75人,规范管理率98.7%,病情稳定控制65人,控制率100%。

2.妇幼计生工作进展情况

(1)提高孕产妇管理,加强高危孕产妇管理

加强孕产妇保健管理,提高管理质量是降低孕产妇死亡的重要措施,为做到及时发现孕妇,及时对其实施保健管理的目的,实行孕产妇责任追究制度,对高危孕妇采用高危孕妇个案管理卡登记,并按时随访,对评估为黄色橙色紫色红色的高危孕妇必须入户随访1次以上,高危随访不少于5次以上。2022年1-12月我乡活产数132人,产妇数132人,产妇建册人数132人,产妇建册率达100%,早孕建册人数122人,早孕建册率为92..42%,产前检查人数132人,产前检查率为100%,产前检查大于或等于5次人数122人,产妇健康管理率为92.42%,产妇系统管理121人,系统管理率为92.42%,其中高危产妇15人,高危孕产妇住院分娩15人,高危孕妇住院分娩率100%, 高危孕产妇筛查率12.22%,剖宫产人数18人,剖宫产率为15.79%,产妇产后访视130人,产妇家庭访视率为98.48%,新生儿访视130人,新生儿访视率为98.48%。住院分娩活产数131人,住院分娩率为99.24%,非住院分娩1人,非住院分娩率0.88%。2022年无孕产妇死亡。我院无危急孕产妇和危重患儿。以上工作任务已完成。

(2)0-6岁以下儿童保健工作

按《砚山县七岁以下儿童保健管理实施条例》的要求进行管理,全乡5岁以下儿童死亡2人,5岁以下儿童死亡率15.15‰,婴儿死亡1人,婴儿死亡率7.58‰。2022年1-12月全乡7岁以下儿童数为1064人,7岁以下系统管理人数990人,系统管理率为93.05%,3岁以下儿童数为392人,3岁以下儿童系统管理人数为359人,系统管理率为91.58%。0-6岁儿童眼保健视力检查人数990人,0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率93.05%,录入920人,眼保健和视力检查录入率92.92%。7岁以下儿童管理工作两项任务未达标。

(3)儿童营养改善项目工作

自2022年1月起,国家免费儿童营养改善项目工作在乡开展,自开展工作以来,我院积极组织,制定工作流程,召开乡村医生培训,2022年1-12月共发放286.25人,48300袋,发放覆盖率93.47%,有效服用率90.93%。建档立卡户适龄儿童发放率100%。

(4)母婴阻断工作

2022年1-12月本院建册45人,孕早期三病检测31人,孕妇孕早期检测率68.88%;分娩产妇5人,其中孕早期三病检测1人,孕妇孕早期检测率33.33%;2022年乙肝感染产妇所生儿童10人,其中抗体检测10人,乙肝感染产妇所生儿童抗体检测率100%;孕产妇配偶检测任务30人,检测38人,检测率126%。

3.疾病预防控制工作

(1)疫苗冷链运转工作

2022年1月至12月,我乡共开展冷链运转工作12 次,从2021年04月至今都接种点都建立在我院接种门诊接种,认真严格按照接种规范性操作,做到规范性操作,使我乡免疫工作取得了实效,以及时发现和纠正工作中存在的问题。其具体接种情况如下:

①常规疫苗共计接种疫苗2387针次,接种率均达 95 %以上 ;其中:卡介苗接种6针次,接种率为100%;IPV接种191针次,接种率98%;bOPV疫苗201针次,服苗率为98%;无细胞百白破接种357针次,接种率为 97%;麻疹疫苗(含麻腮、麻腮风及麻风)接种187针次,接种率为 95%;乙肝疫苗接种163针次,接种率为96%;A群流脑接种136针次,接种率为97%;乙脑疫苗接种264针次,接种率为: 96%;白破疫苗接种268针次, 接种率为 95%;流脑A+C接种459针次, 接种率为96%;甲肝疫苗接种155针次, 接种率为 96%。

②新冠疫苗共接种疫苗4681针次,接种率达98%;其中18岁以上成人接种第一针次267人, 第二剂284人, 第三剂3642人,第四剂297,18岁以下儿童接种15-17岁第一针10人,第二剂6人,12-14岁第一剂0人, 第二剂0人 ,3-11岁第一剂72人, 第二剂103人。

(2)艾滋病防治工作

积极开展卫生技术人员艾滋病防治知识培训和人民群众防治宣传活动。今年以来,我院对医务人员开展艾滋病知识培训 1期,参加培训人次数60余人次,对蚌峨乡政府开展艾滋病知识培训 1期,参加培训人次数50余人次,对蚌峨村委会培训1期,参加培训人次数100人次,对广南(那洒至西畴兴街高速公路建设项目五分部),开展艾滋病知识培训 1期,参加培训人次数50余人次。宣传教育是艾滋病预防控制的首要任务,只有掌握相关艾滋病的产生根源传播途径,才能有效预防控制艾滋病,同时我院充分利用平时节假日、献血日和“6.26国际禁毒日〞“12月1日世界艾滋病日〞等宣传日,截至目前,献血日及6.26的宣传,分别在本院大门外设立了一个咨询、宣传点,广泛地向过往群众宣传了艾滋病的防治知识,两次宣传共发宣传资料800份,接受400多人咨询;组织在本院开展电子滚动屏幕、播放影像、集中学习等形式多样的宣传教育活动。并利用全院职工会开展对全院职工防艾、医务人员PITC、感染管理、随访、丙型肝炎、职业暴露相关知识的防治培训各一期。各类高危人群的检测情况。截至目前新发阳性人数2人,完成0人;住院病人检测率95%,我院完成100%;门诊就诊PTC检测率10%,目前完成4.3%:健康人群体检我院完成100%:逢血必检我院完成检测4299人;感染者家属体检共56人,体检40人,外出务工返乡及配偶检测1166人;基本公共卫生服务人员完成检测997人:社戒社康人员2人,完成率100%;社区矫正人员6人,完成率100%;涉外婚姻人员任务数20人,完成检测20人,完成率100%。以上检测人数均未发现阳性病人,针对完成率较低的项目检测人数,我院已经召开防艾工作小组会,制定了相关落实措施。

(3)麻风病防治工作

2022年共完成了麻风病防治知识宣传专栏16 期,并有小样、相关资料收集完整、麻风节期间,都进行了麻风病知识宣传,并开展了对全乡乡村医生的麻风病知识培训 2期,布置完成了相关工作,使每个乡村医生都能掌握麻风病防治知识,及时发现麻风病人。

①疫情线索收集上报工作

 2022年已按时上报了相关报表、无漏报、迟报、资料收集完整及时。线索上报 25 条,复核 25 条,未发现新发麻风病人。

 ②疫情收集调查工作

认真开展了对辖区内的乡村医生督导检查工作,配合县皮防站开展了麻风病防治普查工作,外出务工人员并已登记在册,全乡麻非疫村67个,调查体检12538人,调查体检率 85 %。年内未发现新发病人。

(4)新冠感染疫情防控工作

新冠感染疫情发生以来,在县卫健局和乡党委政府的领导下,我院高度重视,及时召开全院职工疫情部署会及制定卫生院的疫情防控工作方案,及时成立有关疫情领导小组,明确各领导小组成员的工作职责及责任,高度重视、制定了一系列严格管控措施;规范设置预检分诊和发热哨点,并实行24小时值班制,严密排查高中风险地区返乡人员,同时做好院内疫情防控物资储备;核酸检测按照应检尽检的原则,疫苗接种按照应接尽接、应快尽快的原则,严格落实了新冠感染疫情防控措施。

(5)爱卫创卫工作

我院爱卫创卫工作以贯彻落实我乡创建国家卫生乡为契机,专题召开创建国家卫生乡建设工作会议,制定创建国家卫生乡工作方案,重点开展卫生单位创建、病媒生物防治、健康教育和控烟管理、疾病防控与医疗卫生服务等工作,以改善群众就医环境、优化服务质量为目的,进一步推动爱卫创卫工作,不断提高环境卫生,美化就医环境,并积极开展爱国卫生运动、开展健康教育和控烟活动、开展病媒生物防治、加强疾病防控与医疗卫生服务管理,不断完善爱卫创卫工作长效机制,为完成我乡创建国家卫生乡的目标奠定良好基础。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置9个内设机构,包括:院办、检验科、影像科、药房、中医科、全科医疗科、慢病科、妇幼保健科、计免科。

所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入砚山县蚌峨卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.砚山县蚌峨卫生院。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县蚌峨卫生院2022年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员24人(含参公管理事业人员0人)。较上年19人增加5人,主要原因为:根据砚人社发〔2022〕75号聘用姜万雄、陈达俊、王国维3名规培生;根据砚人社发〔2022〕84号转编2名“三支一扶”人员;共计5人。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

一、砚山县蚌峨卫生院无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、砚山县蚌峨卫生院无国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县蚌峨卫生院部门2022年度收入合计7,469,737.54元。其中:财政拨款收入4,467,426.63元,占总收入的59.80%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入2,982,310.91元(含教育收费0元),占总收入的39.93%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入20,000元,占总收入的0.27%。与上年6,221,862.69元相比,收入合计增加1,247,874.85元,增长率20.06%。其中:财政拨款收入较上年4,220,262.17元增加247,164.46元,增长率5.86%,增长的主要原因为:我单位编内在职人员由19人增加到24人,人员工资增加导致财政拨款增加;上级补助收入增加0元,增长率0%;事业收入较上年2,001,390.04元增加980,920.87元,增长率49.01%,增长的主要原因为:全民核酸检测次数增多,导致医疗收入增加,医疗收入的增加,导致我院各项收入均有所提高;经营收入增加0元,增长率0%;附属单位上缴收入增加0元,增长率0%;其他收入较上年210.48元增加19,789.52元,增长率9,402.09%,增长的主要原因为:收到县级疾控中心拨入九价疫苗培训费20,000.00元。

二、支出决算情况说明

砚山县蚌峨卫生院部门2022年度支出合计7,150,801.28元。其中:基本支出5,364,008.32元,占总支出的75.01%;项目支出1,786,792.96元,占总支出的24.99%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年7,144,789.68元相比,支出合计减少6,011.6元,下降率0.08%。其中:基本支出较上年减少329,875.27元,下降率5.79%,下降的主要原因为:我单位积极开展项目,控制经费,导致基本支出下降;项目支出增加335,886.87元,增长率23.15%,增长的主要原因为:2022年加大专项工作的开展,致使专项工作经费增加;上缴上级支出增加0元,增长率0%;经营支出增加0元,增长率0%;对附属单位补助支出增加0元,增长率0%。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障砚山县蚌峨卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,364,008.32元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,678,233.67元,占基本支出的49.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,685,774.65元,占基本支出的50.07%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障砚山县蚌峨卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,786,792.96元。其中:基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:

1.卫生健康管理事务方面支出11,100.00元,主要用与支付蚌峨乡严重精神障碍患者“以奖代补”补助;

2.基层医疗卫生机构方面支出415,965.48元,主要用于支付乡村医生基本药物补助、乡村医生县级养老保险、卫生院基本药物补助、卫生院发热哨点建设等;

3.公共卫生方面支出1,354,327.48元,主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务以及突发公共卫生事件应急处理等方面;

4.其他卫生健康方面支出5,400.00元,主要用于支付乡村医生省级养老保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县蚌峨卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,467,426.63元,占本年支出合计的62.47%。与上年4,614,965.37相减少147,538.74元,下降率3.2%,下降的主要原因为:未能及时清算编内在职人员各项保险。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出309,248.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于支付编内在职人员养老保险、失业保险。

9.卫生健康(类)支出4,013,506.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.84%。主要用于发放编内在职人员工资、各项保险、基药项目、基本公共卫生服务项目支出等。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出144,672元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于支付编内在职人员住房公积金款。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,500.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务接待费支出决算0元,占总支出决算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县蚌峨卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,500.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元,增长率0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长率0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长率0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元,增长率0%;公务接待费支出决算增加0元,增长率0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县蚌峨卫生院属于事业单位,2022年机关运行经费支出0元,比上年增加0元,增长率0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,砚山县蚌峨卫生院部门资产总额9,287,058.70元,其中,流动资产1,935,184.81元,固定资产7,196,443.89元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产155,430.00元,其他资产0元。与上年9,507,950.75相比,本年资产总额减少220,892.05元,其中固定资产增加2,337,077.89元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值179,690.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入400.00元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额114,429.6元,其中:政府采购货物支出114,429.6元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我院无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴纳的款项。

其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。


监督索引号53262200536101101111

砚山县蚌峨卫生院202310191236040369.xls