2023年11月5日 星期天
砚山县干河中学2022年度部门决算
发布时间:2023-10-17 16:35:45     来源:县教育体育局 阅读次数:3162

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砚山县干河中学2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县干河中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  砚山县干河中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.认真贯彻落实党的教育方针,承担义务教育中学阶段的教育教学工作。

2.促进基础教育和社会公益服务事业的发展。

3.负责对学校进行管理,督促学校各部门认真开展好教育教学工作,不断提高教育教学质量。

4.合理布局,对学校的布局结构进行调整,科学制定学校教育发展规划,确保教育事业的健康持续发展。

5.巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学,严格控制辍学,推进义务教育。在县教育局核定的招生计划内进行统一招生,为上一级学校输送更多优秀的学生,培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的新时代好少年。

6.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

7.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

8.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益,保障教职工合法权益。

(二)2022年度重点工作任务概述

砚山县干河中学2022年度在各部门各司其职、齐头并进,较好地履行了自己的职能,圆满完成各项工作。

1.认真贯彻落实中央八项规定精神,加强纪律作风教育,促进教风的根本好转。

2.抓好学生思想政治教育,做好学校德育工作。

3.做好“两基”巩固提高工作和义务教育均衡发展材料收集工作。

4.抓好教学教研工作,进一步促进教育教学质量的提高。

5.加强安全教育工作管理,确保无安全责任事故发生。

6.进一步加强行风建设,严格财务管理。确保各项经费的安全运行。

7.继续抓好文体卫生、校园建设及绿化美化工作。

8.认真抓好教育扶贫工作,确保教育扶贫取得实效。

9.抓好基层党组织建设工作,充分利用党支部的政治核心与战斗堡垒作用,广泛关注学校各个层面教师的学习活动,努力构建学习型党组织,注重青年教师的思想教育工作,使他们爱岗敬业,安心本职工作,在教育改革和发展中发挥主力军作用。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、教务处、德育处、总务处。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入砚山县干河中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.砚山县干河中学。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况 

砚山县干河中学2022年末实有人员编制75人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制75人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员79人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

1. 砚山县干河中学2022年度没有一般公共预算财政拨款项目收入,也没有一般公共预算财政拨款项目安排的支出,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

2.砚山县干河中学2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.砚山县干河中学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

4.砚山县干河中学2022年度无项目支出,故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县干河中学2022年度收入合计14,201,064.78元。其中:财政拨款收入14,201,064.78元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计增加1,269,658.37元,增长9.82%。其中:财政拨款收入增加1,269,658.37元,增长9.82%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加0元,增长0%。主要原因是:2022年比年初预算收入多发放9个月统筹考虑基础性绩效奖830元,导致本年收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

砚山县干河中学2022年度支出合计14,203,569.26元。其中:基本支出14,203,569.26元,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加1,097,706.61元,增长8.38%。其中:基本支出增加1,097,706.61元,增长8.38%;项目支出增加0元,增长0%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要原因是:2022年比年初预算收入多发放9个月统筹考虑基础性绩效奖830元,导致本年支出较上年增加。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障砚山县干河中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,203,569.26元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,420,729.03元,占基本支出的94.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费782,840.23元,占基本支出的5.51%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障砚山县干河中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。其中:基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县干河中学2022年度一般公共预算财政拨款支出14,203,569.26元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,097,706.61元,增长8.38%,主要原因是:2022年比年初预算收入多发放9个月统筹考虑基础性绩效奖830元,导致本年收入较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出11,498,210.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.95%。主要用于事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等相关支出。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出1,147,041.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于事业单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。

9.卫生健康(类)支出736,412.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出821,905元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,296元,支出决算为4,354元,完成年初预算的42.29%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务接待费支出决算4,354元,占总支出决算的100%,具体是国内接待费支出决算4,354元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县干河中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,296元,支出决算为4,354元,完成年初预算的42.29%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为4,354元,完成年初预算的42.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2022年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求,加强对公务用车的管理,严格执行公务接待管理规定,严格控制“三公”经费支出,使2022年“三公”经费支出决算数较年初预算数下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,755元,增长626.88%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加3,755元,增长626.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:学校2022年在教育安全、学校疫情防控检查及经费审计检查及教育均衡发展督察等工作增多,导致本年公务接待费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次70人(其中:外事接待人次0人)。主要用于学校2022年在教育安全、学校疫情防控检查及经费审计检查及教育均衡发展督察等工作安排公务接待9次发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县干河中学2022年机关运行经费支出0元,比上年增加0元,增长0%,主要原因是:本单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,砚山县干河中学资产总额16737770.76元,其中,流动资产703,565.00元,固定资产16,034,205.76元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加9,238,782.25元,其中固定资产增加8,706,858.32元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。‏

‏2.基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。‏

‏3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。‏

‏4.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。‏

‏5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。‏

‏6‏‏.人员经费:包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。‏

7.‏‏日常公用支出‏‏:‏‏包括商品和服务支出、其他资本性支出等‏人员经费以外的支出。

8‏.‏‏政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53262200136002401111

2022年度部门决算公开(砚山县干河中学)20231013040054189.xls