监督索引号53262200232600301000
砚山县农业机械化技术推广站2022年度部门决算
目录
第一部分 砚山县农业机械化技术推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县农业机械化技术推广站概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.宣传贯彻和执行国家有关农业、农业机械化技术发展的方针、政策、法律、法规和标准。
2.参与制定全县农机化技术推广规划、计划并组织实施,负责全县农机化新成果、新技术、新机具的引进、试验、示范、推广;
3.组织农机化技术推广培训,开展农机化科普宣传和技术交流工作,提供技术咨询、信息服务。
4.参与编制砚山县农机购置补贴项目实施方案,并组织各乡(镇)进行落实。
5.制定农机作业服务规范,指导农机社会化服务。
6.定期统计、汇总、上报全县农机化推广工作情况。
7.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。
(二)2022年度重点工作任务概述
1.农机购置补贴规模突破1000万元台阶。2022年是历年来落实农机购置补贴资金规模最大的一年,各类新机具新技术实现从无到有,各类农作物全程机械化作业短板逐年突破,服务规模、服务质量有了明显提升。
2.把握关键环节,加大农机新机具新技术试验示范推广和技术培训。2022年度,结合农机化发展实际,查找弱势农机发展环节,引进老百姓最急需又先进实用的农业机械技术进行推广应用。以农业生产社会化托管服务和农作物秸秆综合利用等项目为依托,举办各种机种机收示范样板,通过扩大示范作业面积带动力农机新技术推广,提高群众规模化意识、效率意识和用机积极性。重点以推广主要农作物全程机械化,如:水稻机械化育插秧、烟草机械起垄打塘、辣椒移栽、残膜机械化回收、农作物根茬还田及秸秆捡拾打捆等实用技术进行田间推广。
3.参与实施砚山县2021年农业生产社会化托管服务项目实施。参与砚山县农村经济管理站实施砚山县2021年农业生产社会化托管服务项目实施,根据全县十余家农机专业化服务主体服务情况,砚山县截至目前实际完成耕、种、防、收四个环节的托管作业面积2.78万亩,完成托管任务的100%。全县遴选出14家托管服务主体落实耕、种、防、收4个环节实施粮食作物等托管服务作业面积11.12万亩,占任务的100%,其中:完成农机耕整地作业2.78万亩,实现托管面积1.0008万亩;机种作业2.78万亩,实现托管面积1.0008万亩;实现托管面积0.7506万亩;机防作业2.78万亩,实现托管面积0.278万亩;机收作业2.78万亩,实现托管面积0.7506万亩。全年补助资金62万元。项目根据针对服务小农户任务面积占比大于60%的要求,当前该项目支持小农户补助资金还没有形成支付。
4.参与厕所革命工作,成就无害化卫生厕所建设土专家。负责砚山县者腊乡卫生厕所整改指导与验收工作,全站干部职工学到农机推广业务以外知识,认真学习无害化卫生厕所建设原理、结构及标准,懂得了厕所革命实施的重大意义。针对无害化卫生厕所建设构造及后期使用等工作问题,对思考农机化如何介入农村无害化卫生厕所运用打下一定基础。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
根据《中共砚山县委机构编制委员会关于推进县本级公益类事业单位优化整合的通知》(砚编〔2019〕13号)和《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县县本级公益类事业单位优化整合方案>的通知》(砚办发〔2020〕1号),砚山县农业机械化技术推广站不设内设机构,根据工作需要进行人员分工,实行定岗定责。所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入砚山县农业机械化技术推广站2022年度决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
1.砚山县农业机械化技术推广站。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县农业机械化技术推广站2022年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人(离休0人,退休10人)。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
砚山县农业机械化技术推广站2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出,《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。砚山县农业机械化技术推广站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。砚山县农业机械化技术推广站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。砚山县农业机械化技术推广站2022年度无项目支出,《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县农业机械化技术推广站2022年度收入合计1,001,318.44元。其中:财政拨款收入1,001,298.04元,占总收入的99.998%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入20.4元,占总收入的0.002%。与上年相比,收入合计减少291,979.06元,下降22.58%,主要原因是财政压缩经费拨入。其中:财政拨款收入减少291,999.46元,下降22.58%,主要原因是财政压缩经费拨入;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加20.4元,增长0%,主要原因是税务局拨本年度个税返还手续费97.91元。
二、支出决算情况说明
砚山县农业机械化技术推广站2022年度支出合计1,001,298.04元。其中:基本支出1,001,298.04元,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少309,182.46元,下降23.59%,主要原因是财政压缩经费支出。其中:基本支出减少309,182.46元,下降23.59%,主要原因是财政压缩经费支出;项目支出增加0元,增长0%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障砚山县农业机械化技术推广站正常运转的日常支出1,001,298.04元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出971,033.72元,占基本支出的96.98%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,264.32元,占基本支出的3.02%。人均166,883元。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障砚山县农业机械化技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。其中:基本建设类项目支出0元。本年度无项目经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县农业机械化技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,001,298.04元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少309,182.46元,下降23.59%,主要原因是财政压缩经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出;
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出;
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出;
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出;
5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出;
6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出;
8.社会保障和就业(类)支出153,129.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.29%。主要用于单位养老保险、大病保险等支出;
9.卫生健康(类)支出67,935元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助经费支出;
10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出;
11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出;
12.农林水(类)支出724,400.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.35%。主要用于职工工资及公用经费支出;
13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出;
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出;
15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出;
16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出;
17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出;
19.住房保障(类)支出55,833元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于财政补助的住房公积金经费支出;
20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出;
21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出;
23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出;
24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出;
25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000元,支出决算为5,362.53元,完成年初预算的12.19%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算4,587.17元,占总支出决算的85.54%;公务接待费支出决算775.36元,占总支出决算的14.46%,具体是国内接待费支出决算775.36元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县农业机械化技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000元,支出决算为5,362.53元,完成年初预算的12.19%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为4,587.17元,完成年初预算的10.92%;公务接待费支出决算为775.36元,完成年初预算的38.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,181.69元,增长145.89%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加3,502.33元,增长322.84%;公务接待费支出决算减少320.64元,下降29.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展农村厕所整治及验收工作导致车辆运行费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业农村相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次8人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门和乡镇人员到我单位检查指导、学习交流、业务接洽农业农村相关工作的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县农业机械化技术推广站2022机关运行经费支出0元,比上年增加0元,增长0%,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,砚山县农业机械化技术推广站资产总额889734.05元,其中,流动资产165753.98元,固定资产715806元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产8174.07元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6920元,其中固定资产增加6920元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,砚山县农业机械化技术推广站政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
砚山县农业机械化技术推广站绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
【公务用车购置及运行维护费】指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;
【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为人员缴纳的各项社会保险费等。
【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。
【商品和服务支出】单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)
【专用材料费】单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器。
监督索引号53262200232600301111