2023年11月5日 星期天
砚山县阿基卫生院2023年度部门决算
发布时间:2024-08-19 11:37:46     来源:砚山县卫生健康局 阅读次数:306

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砚山县阿基卫生院2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况


一、主要职能

(一)主要职能

1.承担辖区内公共卫生服务工作,综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。

2.承担辖区内疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.承担辖区内计划免疫,农村孕产妇和儿童保健工作;对育龄人群开展生殖健康服务,开展孕情、环情监测。

4.承担计划生育技术指导、随访、康复等工作;承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。

5.承担开展爱国卫生运动工作,普及疾病预防和卫生保健知识,引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。

6.承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。

7.承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。

8.承担县卫生健康局及镇政府交办的其他事项。

(二)2023年度重点工作任务概述

2023年我院切实加强内部管理、增加硬件设施投入、提高专业技术人员水平,使砚山县阿基卫生院业务能力及医疗水平进一步提升,得到了广大群众的认可。

1.加强组织领导。明确了我院领导分工,工作面貌明显改观、单位窗口形象进一步提升、办事效率有新的提高、内部管理更趋科学、严谨、规范。

2.制订2023年科室工作职责。完善了会议、学习、安全、接待、财务、考勤、卫生等各项工作制度,我院各项工作更趋规范化,单位职工廉洁、务实、高效履行岗位职责的氛围进一步凸显。

3.加强职工业务理论学习,积极参加上级部门组织开展的业务知识培训。通过举办业务培训班等形式,切实提高基层医疗机构人

员的专业技能和素质。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置16个内设机构,包括:全科医疗科、全科医学科、中医科、医技科、药剂科、财务科、院办、后勤科、医务科、乡村振兴办、防艾办、创慢办、党建办、信访办、工会办、基本公共卫生科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

砚山县阿基卫生院作为二级预算单位纳入砚山县卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县阿基卫生院2023年末实有人员编制26人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制26人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆,在编实有特种车辆2辆。


第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)


砚山县阿基卫生院2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县阿基卫生院2023年度无国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


第三部分  2023年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

砚山县阿基卫生院2023年度收入合计9644967.68元。其中:财政拨款收入6168964.11元,占总收入的63.96%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入3455165.94元(含教育收费元),占总收入的35.82%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入20837.63元,占总收入的0.22%。与上年8,889,520.92元相比,收入合计增加755446.76元,增长8.50%,主要原因是医疗服务水平提高,门诊住院收入增加,人员增加,收入增加。其中:财政拨款收入增加545668.22元,增长9.70%,主要原因是砚人社发〔2023〕64号文件三支一扶转正1人;砚人社发〔2023〕51号文件农村订单定向免费医学生到乡(镇)卫生院工作6人;砚卫健发〔2023〕25 号文件从阿基卫生院调出1人到县妇幼保健计划生育服务中心安排工作;砚总医县人医发〔2023〕36号文件从阿基卫生院调出1人到阿舍卫生院安排工作;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加210340.91元,增长6.48%,主要原因在医共体总院、县人民医院分院的正确领导下,通过全院职工的共同努力,建立健全和完善各项规章制度,院内业务大幅度提升,门诊住院收入增加;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少562.37元,下降2.63%,主要原因2023年无县疾控中心拨入九价HPV临床试验项目经费兑现培训宣传费。

二、支出决算情况说明

砚山县阿基卫生院2023年度支出合计9622371.83元。其中:基本支出3744074.52元,占总支出的38.91%;项目支出5878297.31元,占总支出的61.09%;上缴上级支出元,占总支出的0.00%;经营支出元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出元,占总支出的0.00%。与上年11,318,607.36元相比,支出合计减少1696235.53元,下降14.99%,主要原因是砚山县阿基卫生院乡医基本药物补助项目从2023年6月由卫健局统一发放。其中:基本支出减少5214582.19元,下降58.21%,主要原因是2023年单位自有资金支出预算和核算做在特定项目类,决算取数在项目支出,2022年单位自有资金填报在基本支出;项目支出增加3518346.66元,增长149.09%,主要原因是2023年单位自有资金支出预算和核算做在特定项目类,决算取数在项目支出,2022年单位自有资金填报在基本支出;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加00.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障砚山县阿基卫生院单位机构正常运转的日常支出3744074.52元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3727514.52元,占基本支出的99.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16560.00元,占基本支出的0.44%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障砚山县阿基卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5878297.31元。其中:基本建设类项目支出元。

具体项目开支及开展工作情况:

1.乡镇卫生院方面支出3776607.72元,主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金、(非税)预防接种劳务费资金、单位自有资金以前年度到期地方政府隐性债务应还本息资金;

2.基层医疗卫生机构方面支出383589.59元,主要用于基本药物制度中央和省级补助资金、乡村医生生活补助资金、基本药物制度上级补助资金、家庭签约服务补助资金、家庭医生签约服务上级补助资金;

3.基本公共卫生方面支出1581800.00元,主要用于基本公共卫生服务上级补助资金、基本公共卫生服务补助资金、基本公共卫生服务项目补助资金;

4.重大公共卫生支出方面支出74300.00元,主要用于重大传染病防控补助经费、卫生健康事业发展省对下专项资金、2023年重大传染病防控(艾滋病防治)补助资金;

5.突发公共卫生事件应急处理支出方面支出60000.00元,主要用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金、上年结转疫情防控补助资金;

6.其他公共卫生支出方面支出2000.00元,主要用于卫生健康事业发展省对下专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县阿基卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出6168964.11元,占本年支出合计的64.11%。与上年5623295.89元相比增加545668.22元,增长9.70%,主要原因是砚人社发〔2023〕64号文件三支一扶转正1人;砚人社发〔2023〕51号文件农村订单定向免费医学生到乡(镇)卫生院工作6人;砚卫健发〔2023〕25 号文件从阿基卫生院调出1人到县妇幼保健计划生育服务中心安排工作;砚总医县人医发〔2023〕36号文件从阿基卫生院调出1人到阿舍卫生院安排工作。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出524792.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于支付我院在编在职人员养老保险、失业保险、基本医疗保险、生育保险、公务员补助;

9.卫生健康(类)支出5391276.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.39%。主要用于发放我院在编在职人员工资、各项保险、基药项目、基本公共卫生服务项目支出等;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出252895.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于支付我院在编在职人员住房公积金款;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县阿基卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况                            

 砚山县阿基卫生院2023年机关运行经费支出0.00元,比上年0.00元增加0.00元,增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,砚山县阿基卫生院资产总额5747672.29元,其中,流动资产2111030.57元,固定资产3636641.72元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年4794110.69元相比,本年资产总额增加1094924.23元,其中固定资产增加157776.70元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产51项,账面原值580138.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额224471.18元,其中:政府采购货物支出164880.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出59591.18元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释


财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

监督索引号53262200536101901111

砚山县阿基卫生院决算公开表20240816111434718.xlsx