2023年11月5日 星期天
砚山县者腊乡2019年度部门决算
发布时间:2020-10-23 08:28:31     来源:者腊乡 阅读次数:1696

监督索引号53262203200801000

 

文山州砚山县者腊乡部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  文山州砚山县者腊乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释



第一部分  文山州砚山县者腊乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)制定和组织实施本乡经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产发展,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;(3)、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;(4)、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)、完成上级政府交办的其它事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.持续发力,补齐短板,脱贫成效不断巩固。坚持把脱贫攻坚作为首要政治任务和第一民生工程,全面落实精准扶贫、精准脱贫各项政策举措,实现贫困村全部出列,建档立卡贫困人口全部脱贫。强化责任落实。坚持摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管,整合社会各界帮扶力量,继续压实各级干部脱贫攻坚政治责任,以铁的纪律、严的标准、实的作风,持续抓好产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫政策和社会帮扶措施精准落实到村到户到人。抓实问题整改。坚持把巡视巡察、检查考核发现问题的整改,作为检验“四个意识”强不强、“四个自信”坚定不坚定、“两个维护”坚决不坚决的“试金石”,坚持抓整改促落实,抓落实促整改,确保发现问题全面整改落实到位并长期坚持。落实减贫任务。紧盯123户360人未脱贫人口,按照“乡不漏村、村不漏户、户不漏人”的原则,深入开展解决“两不愁三保障”突出问题专项行动和脱贫措施“户户清”“村村清”行动,全面排查突出问题,逐一整改销号,落实落细帮扶举措,有序推进减贫工作,实现贫困人口“清零”。补齐短板弱项。深入开展贫困对象“回头看”工作,排查脱贫监测户134户566人,因人因户跟踪帮扶,确保所有脱贫户稳定脱贫。调整完善乡级“线路图”、村级“施工图”,完成投资6010.99万元,推动8类33个扶贫项目落地实施,有效解决贫困群众饮水难、行路难、用电难、住房难、入厕难的问题。

2.夯实基础,推动转型,产业结构不断优化。坚持把产业作为增收致富的主抓手,持续在“传统”上动脑筋,在“特色”上做文章,在“优质”上下功夫,做大做强特色优质农业。产业体系不断完善。持续深化农业供给侧结构性改革,按照“龙头企业+合作社+基地+农户”的模式,大力培育和发展农民专业合作社、种植养殖大户和龙头企业,促进农产品向规模化经营和精深加工转变,带动产业结构优化升级,龙头企业引领产业发展的“火车头”作用和农民合作社上连企业下联农户的桥梁纽带作用逐步凸显,农业发展质量和效益全面提升。传统农业持续巩固。全面落实强农惠农政策,重要农产品供给有效保障。全年完成农作物播种12.43万亩,粮食产量1810.2万公斤;种植三七1049.8亩,辣椒2.53万亩,生姜906亩,烤烟4000亩,实现烟农收入1486.49万元、烟叶税收327.03万元;肉猪存栏0.54万头、出栏1.15万头,肉牛存栏1万头、出栏0.38万头,羊存栏0.2万只、出栏0.4万只,家禽存栏6.56万只、出栏16.58万只,肉类总产量1643吨,禽蛋产量7.7吨,畜牧业产值3125万元。特色产业加快发展。按照“一村一品”产业发展思路,立足者腊本土实际,建设有机蔬菜、生态林果、种草养畜和优质烟叶四大基地,促进合作社增效、集体经济和财政收入增长。目前建成规模化商品蔬菜种植基地1万亩、生态经济林果基地2万亩、云盘山林下种草养畜基地4万亩,年可带动农户增收1亿元,实现了“引一个企业,建一个组织,兴一项产业,活一地经济,富一方群众”的目标。新兴产业初具雏形。坚持以绿廊花海﹒滇东驿站—生态者腊农业旅游度假区、云岭牧歌—云盘山万亩草场开发两个概念性规划为引领,充分挖掘本土民族文化资源,壮大彩云计划,探索发展“棒棒灯”“大刀舞”“弦子舞”等民族特色旅游项目,建成砚山丰盛养殖合作社那哈荷花基地,稳步推进老龙现代农业观光旅游项目,特色观光康养旅游项目吸引游客过万人。

3.深化改革,扩大开放,发展活力不断激发。坚持把深化改革、扩大开放作为推动发展的强大动力,以深化改革谋求新突破,以扩大开放聚集新优势,以创新升级引领新发展。改革持续深入。深入开展“放管服”改革“六个一”行动,强化“互联网+政务服务”建设,“一部手机办事通”上线推广运行,乡村政务服务体系不断完善。深化农村综合改革,加快医药卫生制度改革,殡葬改革稳步推进,政府机构改革任务顺利完成。开放持续扩大。依托水土资源禀赋,发挥交通区位优势,紧盯绿色生态、节能环保项目开展招商引资,促进产业转型升级。在全力推动云南中康食品有限公司等龙头企业做大做强的基础上,支持文山枘辰生物资源开发有限公司等企业发展庄园经济。环境持续优化。深入推进商事制度改革,全面推行“多证合一”,强化“双随机、一公开”市场监管,构建“清”“亲”政商关系,发放扶贫小额信贷26户130万元,银行不良贷款余额和不良率实现“双降”。

4.清洁卫生,防治污染,生态环境不断改善。坚持生态惠民、生态利民、生态为民,以良好的生态环境促进全乡各族群众幸福生活增长。人居环境持续改善。争取项目资金,配备垃圾车17辆、垃圾箱301个,垃圾收运设施覆盖54个自然村,全年转运垃圾1177.8吨。建成六诏集贸市场,市场占道经营得到根治。深入实施“厕所革命”,建成5个行政村公共卫生厕所,完成农村无害化户厕改造任务178座。污染防治坚决有力。深入开展“大清扫、大消毒”爱国卫生运动,组织党员干部500余人次参与街道卫生清理8公里、河道清理3公里,清理户外广告600余处,整治交通拥堵36次,拆除违法建筑面积185平方米,河(湖)长制得到全面落实。生态保护成效显著。深入实施生态修复工程,严格集中式引用水水源地保护,实施退耕还林4000亩、土地休耕2000亩,实现耕地保有量10.82万亩,划定永久基本农田4万亩,生态公益林5.42万亩、天然林12.13万亩。

5.保障民生,解决民忧,社会事业不断进步。坚持把增进民生福祉作为改革发展的根本目的,努力实现更高水平的幼有所育、学有所教、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶。教育水平持续提升。致力于办好人民满意的教育,加快发展农村幼儿园,改善中小学办学条件,认真实施 “两免一补”、营养改善计划、贫困学生教育资助政策,抓实学校安全教育,强化控辍保学,小学入学率100%、辍学率为零,初中毛入学率99.22%、辍学率0.78%,九年义务教育巩固率达96.75%,义务教育均衡发展成果持续巩固提升。医疗条件持续优化。健全覆盖全乡的基本医疗保障体系,全面落实健康扶贫措施,贫困人口基本医疗保险、大病保险、社会养老保险、家庭医生签约服务全覆盖。全年接诊病人3.27万人次,其中,贫困人口0.67万人次,城乡居民基本医疗保险参保人数达3.23万人,参保率108.2%,减免补偿10.5万人次3226.1万元。社会保障持续强化。全面落实最低生活保障等社会救助政策以及劳动力转移就业保障政策,深入推进全民参保计划。全年发放各类惠农资金751.16万元、民政救助资金411.87万元;完成农村劳动力转移就业6023人,城乡居民社会养老保险参保人数达1.53万人,参保率100.2%。

6.聚焦重点,创新举措,社会治理不断优化。紧紧围绕提升人民群众安全感和满意度这一根本标准,创新理念思路、体制机制、方法手段,推进社会治理体系和治理能力现代化。治安环境持续好转。不断加强矛盾纠纷排查调处,及时处理群众关切的热点难点问题,推动社会综合治理创新发展。全年治安案件发案同比下降15.55%,刑事案件同比下降48.72%,社会治安突出问题拟挂牌整治工作顺利通过验收。安全生产持续稳定。全面贯彻落实安全生产“一岗双责”责任机制,健全食品药品安全监管体系,深入开展道路交通安全整治、消防安全检查、法治宣传教育、企业安全生产及用工检查,各类生产经营秩序逐步规范,安全生产形势稳定好转。民族团结持续巩固。全面贯彻落实党的民族宗教政策,深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识,配合做好民族团结进步示范州创建工作,打造民族团结进步示范村10个,那夺、批洒被命名为全省第二批少数民族特色村寨。

7.转变作风,强化职能,自身建设不断加强。坚持把加强自身建设、转变政府职能、提高履职能力作为推动工作的重要保障,进一步规范政府行为,不断提升政府执行力和公信力。政治立场进一步坚定。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、推动实践、引领发展,自觉树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,推动了上级重大决策部署在者腊政令畅通、落地生根。行政行为进一步规范。建立健全干部职工学法用法普法制度,全面推进依法行政,建立健全专家咨询和法律顾问制度,主动做好政府信息和政务公开工作,自觉接受监督,注重听取意见,严格执行民主集中制,坚持“三重一大”事项集体研究,科学决策、民主决策、依法决策水平不断提高,全年整合资金81.6万元,办结“两会”建议、提案38件。作风建设进一步强化。坚持把抓作风建设作为提升政府效能的重要举措,认真贯彻执行中央八项规定精神及其实施细则和省州县实施办法,全面落实党风廉政建设“一岗双责”,严厉整肃庸政懒政怠政行为,深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项整治,坚决贯彻落实为基层减负各项要求,坚决防止“四风”问题反弹回潮,干部思想、政治、作风、能力、纪律建设明显好转,政府执行力进一步提升。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山州砚山县者腊乡部门2019年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:砚山县者腊乡人民政府(代编党委、人大、政府、科委、妇联、团委)、砚山县者腊乡财政所(代编财政所、国土和规划服务中心、交通和运输服务中心、社会保障服务中心、文化和广播电视服务中心)、砚山县者腊乡农业服务中心(代编农技站、林业站、畜牧站、水利站)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州砚山县者腊乡部门2019年末实有人员编制67人。其中:行政编制26人,事业编制41人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员25人,事业人员36人(含参公管理事业人员3人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州砚山县者腊乡部门2019年度收入合计2,744.13万元。其中:财政拨款收入2,737.73万元,占总收入的99.77%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入6.4万元,占总收入的0.23%。与2018年度收入合计4243.48万元相比,减少了1499.35万元,主要原因是农村危房改造工作,易地扶贫搬迁工作,脱贫攻坚工作进入尾声,各类扶贫项目收入支出相对减少。

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    二、支出决算情况说明

文山州砚山县者腊乡部门2019年度支出合计2,988.21万元。基本支出1,654.92万元,占总支出的55.38%;项目支出1,333.29万元,占总支出的44.62%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%2018年度支出合计5043.71万元相比,减少了2055.5万元。主要原因是农村危房改造工作,易地扶贫搬迁工作,脱贫攻坚工作进入尾声,各类扶贫项目收入支出相对减少。

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    (一)基本支出情况

2019年度用于保障文山州砚山县者腊乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,654.92万元。与2018年度用于保障者腊乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1488.24万元相比,增加了166.68万元。主要原因是新增人员、正常晋升及政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.76%。

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    (二)项目支出情况

2019年度用于保障文山州砚山县者腊乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,333.29万元。与上年对比2018年度用于保障者腊乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3555.48万元,减少了2222.19万元,主要原因是农村危房改造工作,易地扶贫搬迁工作,脱贫攻坚工作进入尾声,各类扶贫项目收入支出相对减少。

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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州砚山县者腊乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,757.7万元,占本年支出合计的92.29%。与上年对比2018年度一般公共预算财政拨款支出2952.65万元,减少了194.95万元。主要原因是厉行节约,压缩各项开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出940.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.09%。主要用于人大事务支出23.76万元,政府办公厅(室)及相关机构事务支出789.23万元,财政事务支出43.26万元,纪检监察事务支出7.4万元,群众团体事务支出0.5万元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出76.08万元。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出14.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于科学技术支出14.1万元,核算科委人员工资及经费支出。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出114.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于养老保险缴费支出42.31万元,死亡抚恤支出17.28万元,社保中心人员工资及经费支出55.13万元。

  9.卫生健康(类)支出65.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于行政单位医疗支出18.53万元,事业单位医疗支出21.12万元,公务员医疗补助13.32万元,其他行政事业单位医疗支出11.18万元,其他计划生育事务支出1.01万元。

  10.节能环保(类)支出136.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于者腊乡农业服务中心(林业)人员工资及经费支出92.02万元,者腊乡农业服务中心(水利)人员工资及经费支出39.79万元,者腊乡国土和村镇规划建设服务中心人员工资及经费支出20.6万元。

  11.城乡社区(类)支出270.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%。主要用于2129901城乡社区支出,砚山县“四类”对象农村危房改造项目支出242.00万元,2020103机关服务支 出21.63万元,2120501城乡社区环境卫生支出6.39万元。

 12.农林水(类)支出679.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.65%。2130399其他水利支出,砚山县四类对象农村危房改造项目支出114.26万元,2130504农村基础设施建设支出,砚山县三类重点对象农村危房改造项目支出80.75万元,砚山县新增四类对象农村危房改造项目支出12万元,砚山县新非四类对象农村危房改造项目支出145万元。2130599其他扶贫支出,第一书记工作队长工作经费7万元。2130602土地治理支出,砚山县四类对象危房改造项目支出320.77万元。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出275.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.98%。主要用于2210105农村危房改造支出,砚山县四类对象危房改造项目支出216.11万元。2210201住房公积金支出59.24万元。

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他(类)支出262.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.5%。2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出,六诏村民委综合性活动场所建设14.22万元,2299901其他支出,者腊乡兔达安置点易地扶贫搬迁项目支出180.17万元。2299901其他支出用于人员经费及日常公用经费支出67.62万元。

  23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

文山州砚山县者腊乡部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为43.98万元,支出决算为28.58万元,完成预算的64.98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10万元,完成预算的58.82%;公务接待费支出决算为18.58万元,完成预算的68.86%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数等于预算数的主要原因严格执行年初“三公”经费预算,本着厉行节约原则,缩减“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少15.22万元,下降34.75%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少7万元,下降41.18%;公务接待费支出决算减少8.22万元,下降30.67%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是2019年本着厉行节约原则,缩减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10万元,占34.99%;公务接待费支出18.58万元,占65.01%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18.58万元。其中:

国内接待费支出18.58万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待60批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,567人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚各项迎检工作发生的接待支出以及各项公务来往接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

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第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州砚山县者腊乡部门2019年机关运行经费支出104.22万元,与上年对比2018年机关运行经费支出164.29万元,减少60.07万元,主要原因是各类转拨村民委资金减少,本着厉行节约原则,压缩经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费61.1万元,印刷费6.9万元,电费0.49万元,邮电费1.28万元,其他交通费25.2万元,工会经费9万元,福利费0.25万元。另外,机关运行经费支出中,单列其他商品和服务支出13.7万元(用于计算转拨县级各部门给予者腊乡各个村民委的各种往来款项及工作经费补助等支出)。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,文山州砚山县者腊乡部门资产总额1243.18元,其中,流动资产1082.89元,固定资产159.21元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1.07元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少528.62万元,其中;流动资产减少344.97万元,固定资产减少184.72万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产增加1.07万元,其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

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三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。


附件:2019年者腊乡决算公开表.xls

监督索引号53262203200801111