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砚山县委统战部2016年度部门决算
作者:统战部 来源:统战部 发布时间:2017年08月27日 点击数: 双击自动滚动

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

(一)主要职能 :通过团结、教育和引导各方面统一战线成员,理解和接受中国共产党的正确政治主张。

(二)主要工作 :联系民主党派、工商联、有关人民团体和无党派代表人士,通报情况,反映意见和建议,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度;对有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题进行协调和调查研究,联系少数民族和宗教界代表人士;开展以实现祖国统一为重点的海外统战工作,联系我县在台、港、澳及海外的代表人士,做好台湾有关社会团体的来访工作及台胞、台属工作和回大陆定居的台胞工作,做好海外侨胞和归侨侨眷工作;负责党外人士政治安排和培养,提名、推荐担任科级行政领导职务的党外干部工作,抓好党外后备干部队伍建设工作;联系海内外工商界社团和代表人士,调查研究和反映全县非公有制经济代表人士情况,协调关系,提出政策性建议,做好出国和归国留学人员的有关工作;团结引导服务新的社会阶层人士,更好发挥他们的优势作用;联系全县党外知识分子,了解情况,反映意见,协调关系,协助做好党外知识分子代表人士的培养、选拔工作。

二 、部门基本情况

中共砚山县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门,有9名行政人员编制,在编实有车辆1辆,在职实有人数9人,退休人员3人,全部为财政供养人员。部长1名(县委副书记兼任,不占编制),常务副部长1名,副部长4名(其中有1名是民宗局局长兼任,另1名是工商联党组书记兼任,两名都不占统战部编制),工作人员6名。统战部下设三个内设机构,分别为办公室、综合股、对台办。

第二部分 2016年度部门决算表(附件)

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年砚山统战部决算总收入210.94万元,其中:财政拨款收入157.78万元,占总收入的74.80%;其他收入53.16万元,占总收入的25.2%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出201.8万元,其中:基本支出188.8万元,占总支出的93.56%,项目支出13万元,占总支出的6.44%。上年基本支出占100%,今年增加了项目支出13万元。

(一)基本支出情况

2016年用于保障本单位正常运转的日常支出188.8万元。包括基本工资,津贴补贴、对个人和家族补助等,人员经费支出占基本支出的77.71%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他资本性支出等日常公用经费占基本支出的22.29%。

(二)项目支出

2016年度用于保障县伊斯兰教协会工作正常开展以及开展好民族团结示范创建工作的项目工作经费共支出13万元 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出153.95万元,占本年支出76.29%,比上年支出减少53万元,减少25.61%,主要减少的原因是财政拨款资金减少。

(一)一般公共服务支出121.31万元,主要用于基本工资、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出;

(二)社会保障和就业支出22.27万元,主要用于退休人员工资支出及工伤、生育保险支出;

(三)医疗卫生支出4.88万元,主要用于公务员医疗补助及其他医疗补助;

(四)住房保障支出5.49万元,用于补助缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

砚山县委统战部2016年财政拨款“三公”经费决算总额6.29万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出4.24万元,完成预算的152.52%,公务接待费支出2.05元,完成预算的99.51%。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加1.45万元,增加52.16%,主要是公务用车运行维护费比上年增加1.46万元,增加的主要原因是车辆维修和办理充值公务车加油卡。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

砚山县委统战部2016年财政拨款“三公”经费决算总额6.29万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出4.24万元,占“三公”经费支出的67.41%,公务接待费支出2.05元,占“三公”经费支出的32.59%,具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.24万元。其中:

公务用车购置支出0万元,2016年没有购置车辆。

公务用车运行维护支出4.24万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障统战事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.05万元。只涉及国内接待,无国外接待。

国内接待费支出2.05万元,共安排国内公务接待50批次,接待人次300人。主要用于接待统战服务对象、上级领导、乡镇村区人员来砚山开展统战事务工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年县委统战部机关运行经费支出28.61万元。(“机关运行经费”为一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)

(二)其他重要事项情况说明

本年度没有政府采购业务,绩效管理信息。国有资产占有使用情况:本年度末总资产170.36万元,负债106.89万元,净资产63.47万元。国有资产中固定资产占39.89万元,主要是由一辆公务车和全部办公设备等组成固定资产。

(三)相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部门 名词解释

1、人员经费:包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2、日常公用支出包括商品和服务支付、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4、行政运行经费指行政单位使用一般预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

附件:砚山县委统战部2016年度部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
编制单位:中国共产党砚山县委员会统战部 单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 157.78 一、一般公共服务支出 32 169.16
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
六、其他收入 7 53.16 七、文化体育与传媒支出 38 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 39 22.27
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 4.88
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 5.49
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、其他支出 52 0.00
  22   二十二、债务还本支出 53 0.00
  23   二十三、债务付息支出 54 0.00
本年收入合计 24 210.94 本年支出合计 55 201.80
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 56 0.00
年初结转和结余 26 14.44 提取职工福利基金 57 0.00
项目支出结转和结余 27 0.00 转入事业基金 58 0.00
  28 0.00 年末结转和结余 59 23.58
  29 0.00 项目支出结转和结余 60 0.00
  30     61  
总计 31 225.38 总计 62 225.38
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
收入决算表  
公开02表  
编制单位:中国共产党砚山县委员会统战部         单位:万元  
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 210.94 157.78 0.00 0.00 0.00 0.00 53.16  
201 一般公共服务支出 178.30 125.14 0.00 0.00 0.00 0.00 53.16  
20134 统战事务 178.30 125.14 0.00 0.00 0.00 0.00 53.16  
2013401 行政运行 81.65 81.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2013402 一般行政管理事务 21.30 21.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2013499 其他统战事务支出 75.35 22.19 0.00 0.00 0.00 0.00 53.16  
208 社会保障和就业支出 22.27 22.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20803 财政对社会保险基金的补助 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080305 财政对生育保险基金的补助 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 21.96 21.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080501 归口管理的行政单位离退休 21.96 21.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 4.88 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21005 医疗保障 4.88 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100501 行政单位医疗 3.63 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100503 公务员医疗补助 1.07 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100599 其他医疗保障支出 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 5.49 5.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 5.49 5.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201 住房公积金 5.49 5.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
支出决算表  
公开03表  
编制单位:中国共产党砚山县委员会统战部     单位:万元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 201.80 188.80 13.00 0.00 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出 169.16 156.16 13.00 0.00 0.00 0.00  
20134 统战事务 169.16 156.16 13.00 0.00 0.00 0.00  
2013401 行政运行 83.15 83.15 0.00 0.00 0.00 0.00  
2013402 一般行政管理事务 21.30 21.30 0.00 0.00 0.00 0.00  
2013499 其他统战事务支出 64.71 51.71 13.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 22.27 22.27 0.00 0.00 0.00 0.00  
20803 财政对社会保险基金的补助 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080305 财政对生育保险基金的补助 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 21.96 21.96 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080501 归口管理的行政单位离退休 21.96 21.96 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 4.88 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00  
21005 医疗保障 4.88 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100501 行政单位医疗 3.63 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100503 公务员医疗补助 1.07 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100599 其他医疗保障支出 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 5.49 5.49 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 5.49 5.49 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201 住房公积金 5.49 5.49 0.00 0.00 0.00 0.00  
注:本表反映部门本年度各项支出情况。  
财政拨款收入支出决算总表  
公开04表  
编制单位:中国共产党砚山县委员会统战部     单位:万元  
收 入 支 出  
项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款  
 
栏 次   1 栏 次   2 3 4  
一、一般公共预算财政拨款 1 157.78 一、一般公共服务支出 30 121.31 121.31 0.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00  
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00  
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00  
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00  
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00  
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00  
  8   八、社会保障和就业支出 37 22.27 22.27 0.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 4.88 4.88 0.00  
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00  
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00  
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00  
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00  
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00  
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00  
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00  
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00  
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00  
  19   十九、住房保障支出 48 5.49 5.49 0.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00  
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00  
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00  
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00  
本年收入合计 24 157.78 本年支出合计 53 153.95 153.95 0.00  
年初财政拨款结转和结余 25 2.94 年末财政拨款结转和结余 54 6.77 6.77 0.00  
一、一般公共预算财政拨款 26 2.94   55        
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56        
  28     57        
总计 29 160.72 总计 58 160.72 160.72 0.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。  
一般公共预算财政拨款收入支出决算表  
公开05表  
编制单位:中国共产党砚山县委员会统战部             单位:万元  
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余  
项目支出结转 项目支出结余  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
合计 2.94 2.94 0.00 157.78 157.78 0.00 153.95 153.95 0.00 6.77 6.77 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出 2.94 2.94 0.00 125.14 125.14 0.00 121.31 121.31 0.00 6.77 6.77 0.00 0.00  
20134 统战事务 2.94 2.94 0.00 125.14 125.14 0.00 121.31 121.31 0.00 6.77 6.77 0.00 0.00  
2013401 行政运行 0.00 0.00 0.00 81.65 81.65 0.00 81.65 81.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2013402 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 21.30 21.30 0.00 21.30 21.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2013499 其他统战事务支出 2.94 2.94 0.00 22.19 22.19 0.00 18.36 18.36 0.00 6.76 6.76 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 22.27 22.27 0.00 22.27 22.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20803 财政对社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.31 0.31 0.00 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 0.00 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080305 财政对生育保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 21.96 21.96 0.00 21.96 21.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 21.96 21.96 0.00 21.96 21.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 4.88 4.88 0.00 4.88 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 4.88 4.88 0.00 4.88 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100501 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 3.63 3.63 0.00 3.63 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100503 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 1.07 1.07 0.00 1.07 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100599 其他医疗保障支出 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 5.49 5.49 0.00 5.49 5.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 5.49 5.49 0.00 5.49 5.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 5.49 5.49 0.00 5.49 5.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。  
一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
公开06表  
编制单位:中国共产党砚山县委员会统战部         单位:万元  
人员经费 公用经费  
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额  
 
301 工资福利支出 70.15 302 商品和服务支出 27.32 310 其他资本性支出 1.29  
30101 基本工资 23.20 30201 办公费 2.31 31001 房屋建筑物购建 0.00  
30102 津贴补贴 44.64 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 1.29  
30103 奖金 2.31 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00  
30104 其他社会保障缴费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00  
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00  
30107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 0.20 31008 物资储备 0.00  
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00  
30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00  
303 对个人和家庭的补助 55.19 30211 差旅费 1.24 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00  
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00  
30302 退休费 21.90 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00  
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00  
30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.22 31020 产权参股  
30305 生活补助 21.76 30216 培训费 0.35 31099 其他资本性支出 0.00  
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 2.05 304 对企事业单位的补贴 0.00  
30307 医疗费 5.92 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00  
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00  
30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00  
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.84 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00  
30311 住房公积金 5.49 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00  
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.74 30701 国内债务付息 0.00  
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00  
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.24 399 其他支出 0.00  
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 1.35 39906 赠与 0.00  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.13 30240 税金及附加费用 0.00        
      30299 其他商品和服务支出 13.77        
人员经费合计 125.34 公用经费合计 28.61  
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。  
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:中共砚山县委统战部 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。      
财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
编制单位:中共砚山县委统战部 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计                            
                               
                                   
                                   
                                   
                               
                               
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
      公开09表
编制单位:中国共产党砚山县委员会统战部     单位:万元
项 目 行次 预算数 决算统计数
栏 次 1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 4.84 6.29
1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00
2.公务用车购置及运行维护费 4 2.78 4.24
(1)公务用车购置费 5 0.00 0.00
(2)公务用车运行维护费 6 2.78 4.24
3.公务接待费 7 2.06 2.05
(1)国内接待费 8 2.05
其中:外事接待费 9 0.00
(2)国(境)外接待费 10 0.00
(二)相关统计数 11
1.因公出国(境)团组数(个) 12 0
2.因公出国(境)人次数(人) 13 0
3.公务用车购置数(辆) 14 0
4.公务用车保有量(辆) 15 1
5.国内公务接待批次(个) 16 50
其中:外事接待批次(个) 17 0
6.国内公务接待人次(人) 18 300
其中:外事接待人次(人) 19 0
7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0
8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0
二、机关运行经费 22 28.61
(一)行政单位 23 28.61
(二)参照公务员法管理事业单位 24 0.00
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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