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砚山县民政部门2016年度部门决算公开情况说明
作者:民政局 来源:民政局 发布时间:2017年08月26日 点击数: 双击自动滚动

第一部分 砚山县民政系统概况

第二部分 2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民政系统概况

(一) 、主要职能

1、民政局局机关主要职能介绍

( 1 ) 、贯彻执行国家关于民政工作的方针政策和法律法规,根据国民经济和社会发展规划,拟定民政事业发展规划,制定年度工作计划并组织实施。

( 2 )、 组织、协调全县防灾、抗灾、救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;调查、核实、统计、上报并统一发布灾情;负责救灾款物管理、分配及使用监督工作;组织、接收、指导救灾捐赠。

( 3 )、 负责五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理;指导敬老院工作;负责城乡困难户定期救济和临时救济;负责60年代退职老职工、特殊救济对象的救济工作。

( 4 )、 负责城乡居民最低生活保障、医疗救助;负责全县城乡最低生活保障经费的管理、使用、发放和监督;建立健全全县城乡居民最低生活保障信息管理体系,指导城乡社会救助体系建设。

( 5 ) 、拟定社会福利事业发展规划并组织实施;指导福利事业管理;组织指导社会捐助,促进慈善使用发展;组织指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

( 6 ) 、贯彻国家的优抚政策和法规,制定具体的实施办法并监督执行;承办拥军优属、抚恤、定补、优待和革命烈士褒扬工作;发展全县双拥工作领导小组办公室的日常工作。

( 7 ) 、发展退役士兵、复员干部和军队离退休干部、无军籍退休职工的接收安置工作。

(8) 、拟定城乡基层群众自治建设和社区建设政策措施;指导社区服务体系建设,指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导和协调村(居)务公开,推动基层民主政治建设。

( 9 ) 、拟定行政区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理的有关办发法;承办行政区划的撤并、更名、审核、上报;推广标准地名、规范地名标志设置;按规定承担行政区域界线的勘定和管理。

( 10 ) 、承担全县民办非企业单位、社会团体的登记、管理和年度检查工作;负责全县社会团体、民办非企业单位的监查责任。

( 11 ) 、负责姻登记、儿童收养和殡葬管理和业务指导工作,拟定相关政策措施,推进婚俗和殡葬改革。

( 12 ) 、负责福利彩票销售和管理工作。

( 13 ) 、按规定会同有关部门拟定社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

( 14 )、承办县委、县政府和上级民政 部门布置安排的各项工 作。

根据上述职责,砚山县 民政 局机关共设1 2 个内设机构,分别是办公室 、优抚股、救灾股、社会救助股、社会事务股、区划地名股、社会福利和慈善事业促进股、规划财务股、殡葬管理股、基层政权和社区建设股、民间组织管理股、拥军优属拥政爱民工作股。

2 、 砚山县平远街军供站 主要职能

(1)、 贯彻执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定,坚持为部队服务,为国防建设服务。

(2)、 保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输等接待转运食宿等服务。

(3)、 研究改进供应方式、方法,不断改善供应条件,提高军供质量和应急保障能力;加强军供队伍建设,增强军供站生机和活力,组织实施军供站舍房改(扩)建和维修计划,统计分析军供任务完成情况。

(4)、 完成县民政局交办的其他事项。

3 、敬老院主要职能

( 1). 承担入院居住的五保对象吃、穿、住、医、葬(教)等方面的生活照料、物资帮助和日常管理。

(2). 积极组织有益五保对象身心健康的文化活动。

(3). 因地制宜,创造条件,积极开展院庭经济和农副生产,不断提高五保供养的生活质量。

(4). 承办县民政局交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1、民政局主要工作情况:2016年民政工作在县委、县人民政府的直接领导和上级民政部门的大力支持下,坚持以邓小平理论和 三个代表重要思想为指导,深入贯彻落实党的十八大会议精神,坚持科学发展观,认真履行“解决民生、维护民利、落实民权”的核心职责,围绕县委县人民政府总体工作要求,从解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题出发,立足当前、规划长远、夯实基础,依靠全县广大民政工作者的共同努力,开拓进取、扎实工作,较好的完成全年各项工作任务。

一、各项工作完成情况

(一)认真抓好救灾救济救助工作,切实保障困难群众基本生活。

1.继续完善城乡低保制度。巩固应保尽保、推进分类施保、强化动态管理,切实做好低保对象调整及提标扩面工作,把困难群众纳入最低基本生活保障。截止2016年11月底,全县共有城市低保对象4401户8535人,占非农业人口的16.08%,累计发放保障金3207.26万元;农村低保对象19324户30251人,占全县农业人口的7%,累计发放农村低保金5093.2万元。

2.做好防灾减灾备灾工作。2016年以来,我县相继发生了低温冷冻、风雹、洪涝等自然灾害,致使我县11个乡镇125个村委会(社区)、442个自然村不同程度受灾。灾害共造成直接经济损失4043万元,其中农业损失3089万元。面对灾情,我县积极采取各项措施,全力开展救灾救济工作,截止目前,共发放救灾资金416.5万元,共救助11400人次,有效保障了受灾群众的基本生活,维护了灾区社会的和谐稳定。

3.全力做好因灾民房恢复重建工作。积极筹措建房资金帮助群众开展恢复重建,配合乡镇在建房工作中加强领导,合理选址、科学规划,在保证施工质量的前提下,加快建房进度,督促建房对象尽早建成入住。2016年以来,我县共对401户因灾倒损民房进行恢复重建,共投入恢复重建资金218.95万元,目前401户已全部开展恢复重建工作,其中已完工382户。

4.加快建立城乡医疗救助体系。出台城乡一体化的救助制度,改进医疗救助运行模式。按照“救急、救难、公平、便捷”的原则,加快建立“五位一体”的城乡医疗救助体系,截止2016年11月底,共审批救助医疗困难群众4591人,支出救助资金251.26万元(其中:住院救助困难群众161人,支出救助资金72.85万元;“一站式”救助困难群众4430人,支出救助资金178.41万元),资助参保2104人14.73万元,资助参合11591人81.14万元。

5.全面落实特困人员供养政策。认真做好特困人员供养对象审核、审批和动态管理工作。今年我县共有特困人员1068户1068人,1至11月累计发放特困人员供养金370.6758万元,有效解决了我县特困人员长期生活困难问题。

6.加强流浪乞讨人员的救助管理。严格按照“自愿求助,无偿救助”的原则,坚持依法救助、主动救助、文明救助,扎实做好救助管理工作,积极探索和改进街头主动救助的方式,建立和完善社会救助体系,进一步做好新时期的社会救助工作。截止2016年11月底共救助流浪乞讨人员39人,安护送县外救助人员返乡4人,长期安置到安康医院医疗救助流浪乞讨精神病人5人,有效地保障了流浪乞讨人员救助管理工作。

(二)稳步推进社会养老体系项目建设,强化民政事业发展保障。

2016年我局共组织实施500万元以上建设项目12个,完成固定资产投资8695万元,其中:救灾减灾应急指挥体系及救灾物资储备库完成投资600万元;江那镇社区服务中心完成投资115万元;阿猛镇农村敬老院完成投资756万元;平远镇农村敬老院完成投资314万元;社区日间照料完成投资670万元;安康精神病医院完成投资1730万元;阿舍农村敬老院完成投资510万元;砚山县军供站及退伍军人技能培训基础设施建设预计完成投资2300万元;砚山县农村社区服务站建设项目完成投资1100万元;田心嘉禾社区日间照料中心完成投资300万元;儿童福利院完成投资200万元;维摩敬老院完成投资100万元。下步将进一步推进乡(镇)农村敬老院建设,完善已建农村幸福园及敬老院制度建设及配套设施;尽快落实项目建设用地,以确保砚山县光荣院,儿童福利院、救助站,老年人公寓等项目的顺利实施;抓好砚山县公墓招商引资和生态智慧养老项目相关手续办理,力争2017年开工建设,稳步促进我县社会福利社会化发展进程。

(三)完善和全面落实优抚安置政策,促进双拥工作深入开展。

1.做好各类重点优抚对象走访慰问工作。春节、“八.一”以及烈士纪念日期间分别对各类重点优抚对象进行了走访慰问活动,共发放慰问金128.93万元,其中:春节期间对全县重点优抚对象1129人进行慰问,发放慰问慰问金56.45万元;“八.一”期间对老复员军人等2076人进行了慰问,发放慰问金62.28万元;烈士纪念日期间慰问烈士家庭102户,发放慰问金10.2万元,充分体现了党和政府对优抚对象的关心和照顾。

2.认真做好优抚对象“三难”及新农合补助。2016年先后分三批次发放“三难”补助金90户63.3万元。为优抚对象发放参加新型农村、城镇合作医疗补助1097人14.061万元。集中解决了优抚对象的生活困难,医疗困难和住房困难问题。确保了优抚政策的全面落实。

3.按时发放现役义务兵家属优待金及入伍家庭一次性奖励金。一是2016年拨款143.76万元用于我县现役义务兵家属的优待,优待标准为每人每年8183元,优待面和优待标准跃步实现了“两个100%”。二是根据“砚政发[2015]36号”文件精神,给予新入伍家庭一次性奖励106人,发放奖励金45万元。并对在部队立功受奖的砚山籍义务兵32人进行了奖励,发放立功奖励金4.65万元。

4.做好退役士兵补助和安置工作。今年共接收2015年冬季退役士兵68人,其中义务兵45人,复员士官15人,转业士官8人。选择就业安置且符合就业安置条件的9人(其中转业士官8人,复员士官1人)。截至8月底止,各项安置任务已圆满完成,共发放退役士兵自主就业补助金59人(其中士官14人,义务兵45人)63.36万元;发放待安置期间生活补助1人0.259万元;动员退役士兵参加1年以上学历或技能培训33人;短期培训19人。

5.积极开展双拥活动。军地各级认真贯彻落实“军地双六互动计划”、“双拥活动在基层”的总体要求,积极开展双拥活动,不断深化军政军民关系。驻砚各部队积极开展扶贫帮困、军(警)民共建,捐资助学、救灾等一系列拥政爱民活动,为驻地群众办好事办实事。

6.加强涉军维稳工作。我县涉军的不稳定因素主要是涉军群体的上访问题。今年以来,共接待来信4件,来访10人(次)。主要反映涉核、参战等几类服役人员要求纳入补助对象;“其它”涉核部队认定身份;个别退伍老兵要求认定为“两参”人员等问题。针对这些情况,我局进一步加强了维稳工作的组织领导,建立值班制度,确保信访渠道畅通,在县、乡(镇)、村建立多个信息联系点,随时掌握情况和动向,发现问题迹象,及时上报,及时采取有效措施。制定了《砚山县积极预防和妥善处置涉军上访问题预案》,进一步加强与信访、国保、政法、维稳等有关部门的联系、协调与配合,确保信息在第一时间互通,及时处理各种矛盾和问题。

(四)扎实做好村(社区)“两委”换届选举工作。

一是加强领导,提前谋划。我县把村(社区)“两委”换届选举工作作为一项重要的政治任务来抓,坚持早谋划、早筹备、早行动、早落实,确保了换届工作有序开展;二是严格程序,依法选举。认真把握换届选举中出现的每一个细节问题,坚持严格程序、依法依规办事,做到履行程序不走样、遵循步骤不减少、执行法规不变通,对每一环节、每项任务都落实到人、到时、到标准,避免犯经验主义错误,确保整个换届选举工作科学有序、合法规范;三是统筹兼顾,全盘推进。把换届选举工作与春耕备耕、烤烟生产等重点工作有机结合起来,做到合理安排,相互促进;同时统筹做好共青团、妇代会、纪委、村务监督委员会以及村小组的换届选举工作,做到换届选举各环节、各程序的无缝对接。截止目前全县11个乡(镇)、3个(管理区)105个村(社区)顺利完成了换届选举工作任务,共有1万余名党员, 26万余名选民参加选举。共选举产生村(社区)党组织委员670名,其中:书记105名,副书记86名;选举产生村(居)民委员会主任105名,副主任105名,委员446名;选举产生255名村务监督委员会成员,其中村务监督委员会主任85名;选举产生10名社区纪检监督小组组长。

(五)积极推动老龄人福利社会化发展。

1.认真做好春节慰问工作。组织五个工作组对百岁老人、特困老人、五保老人进行送温暖慰问活动,其中:百岁老人16人发放慰问金16000元;特困老人128人发放慰问金64000元;敬老院入住五保老人45人发放慰问金9000元;退休老干部13人发放慰问金6500元,以及油、大米、被子、毛毯等慰问品,共计144252元。

2.积极为老年人办理优待证工作。认真贯彻执行国家和省州有关加强老龄工作法律法规政策的基础上,督促各涉老单位认真履行老年人优待政策,目前90%以上的社会公共场所尤其是服务窗口设有明显的“老年人优惠”、“老年人优先”、“老年人免费”等标志。在办理《优待证》过程中,以最快最优质的服务为老年人办理,并采取随到随办,现办证现领证的方式进行。2016年共办理《老年优待证》1979本。

3.确保高龄老人保健补助、长寿补助发放落到实处。今年60岁以上的老年人有59798人,领取高龄保健补助金和长寿补助金的老人有5921人,全年共发放高龄补助和长寿补助金428.1万元。在发放工作中,县老龄办督促检查,认真到乡镇核对查看台账,做到死亡的及时办理停发手续,从检查过程中未发现有乱发、错发、扣发等情况,做到了让高龄老人在有生之年享受到党和政府对她们的关心和厚爱。

4.认真抓好低保老人、五保老人的生活保障工作。对于农村、城镇低收入老年人,我县实行分类施保,逐年提高低保金发放标准。到目前为止,我县共有城镇低保老年人1077人,1—10月发放低保金2829.8万元;有农村低保老年人10475人,1—10月发放低保金4404.5万元。对于“五保”老人实行集中供养,并足额按时发放“五保”养老金,目前共有1061名五保老人领取“五保”养老金,共发放五保养老金181万元。

(六)抓好规范管理,不断提升专项社会行政事务管理和服务水平。

1.加强殡葬管理工作。一是恢复成立了“砚山县殡葬管理执法大队”,核定编制7 人,进一步加大对殡葬改革人力物力投入;二是完善殡葬政策措施,拟定《砚山县殡葬管理办法》、《砚山县公职人员员违反殡葬法规政策问责规定》、《砚山县农村公益性公墓管理办法》、《砚山县推进农村公墓建设意见》、《砚山县进一步深化殡葬改革的意见》等等,目前已报县人民政府研究,预计今年12月将颁布实施。三是进一步完善殡葬服务设施,火化设备、冷冻设备运尸车辆等殡仪设备,目前正在进行招标采购工作,预计2017年初将正式投入运行。四是科合理划定火化区,保障殡改工作顺利推进。根据国务院《殡葬管理条例》及《云南省人民政府办公厅关于进一步深化殡葬改革的实施意见》,加快推进殡葬改革步伐,积极、有效、有步骤的推行火葬,改革土葬,根据我县实际情况科学合理划定火化区范围。

2.规范婚姻、收养登记管理。认真学习宣传贯彻婚姻、收养法律法规,积极提倡婚检,巩固提高婚检率;严格依法办理结婚、收养登记,一年来共办理婚姻登记5992对(结婚4532对.离婚812对.补结612对.补离36)。做到婚姻登记合格率达100%。对符合收养条件的领养人,按相关政策严格办理,一年来共办理收养弃婴11人,送4名社会弃婴到州福利院进行安置。

3.规范民间组织管理工作。今年以来依法登记新的社团组织11个,民办非企业单位7个。从3月份开始对在我局注册登记的社会团体和民办非企业单位进行年检,到目前为止,共年检128家。其中社团85家,民办非企业43家。

4.认真做好第二次全国地名普查工作。一是积极组织协调有关部门把第二次全国地名普查工作落到实处;二是加强培训,指导各乡(镇)、管理区做好第二次全国地名普查基础信息收集、登记表填写工作;三是强化法律意识,在普查工作中严格遵守保密规定。今年已全面完成了地名普查调查目录的上报工作。总调查目录共有4192条,其中陆地水系59条,陆地地形386条,行政区域及其他区域183条,居民点1192条,交通运输、附属设施509条,水利、电力、通信设施282条,纪念地、旅游胜地45条,建筑物26条,单位1510条。地名调查目录的进一步修改及完善,为下一步全县第二次全国地名普查工作奠定了坚实的基础。

5.切实开展城乡居民家庭经济状况工作。拫据《云南省城乡居民家庭经济状况核对办法》、《砚山县人民政府关于印发砚山县城市低收入家庭认定暂行办法的通知》文件要求,开展好核对信息平台核对、入户核对工作,切实做到精准核对。2016年共核对社会救助申请家庭1603户5762人,其中实地调查核对192户729人,网络信息核对1411户5033人,核查工作切实做到了规范化和精细化,为实施救助提供了可靠依据。

(七)提前谋划发展,确保撤县设市工作有序开展。

为切实加强对我县撤县设市工作的领导,加快滇东南次极城市群中心城市的建设步伐,推进我县新型工业化、城市化进程,实现全县经济社会健康持续全面协调发展,今年7月,县委、县政府下发了《中共砚山县委 砚山县人民政府关于成立砚山县撤县设市工作领导小组的通知》(砚办通【2016】52号)文件,决定成立砚山县撤县设市工作领导小组,领导小组下设办公室于县民政局。根据通知要求,我局积极履行部门职责,拟定《砚山县撤县设市工作实施方案》,收集近两年相关人口、经济、资源环境与基础设施、基本公共服务指标数据,并参照民政部《设立县级市标准》要求,提出了砚山县撤县设市达到指标要求的各项措施和意见,对下步撤县设市工作提出了明确要求:一是加强组织领导。充分认识到撤县设市的重大意义,把加快撤县设市作为推进砚山跨越式发展的重要战略任务来抓,切实加强组织领导,按照职责分工,密切配合、形成合力,加快推进各项工作。二是坚持统筹兼顾。撤县设市工作涉及方方面面,涉及当前和长远,对各方面工作要统筹规划,全面安排,严密实施,要认真按照申报流程图规定的时间要求完成各项工作任务,要将撤县设市工作同当前经济社会发展等各项工作有机衔接起来,努力做到协调一致,相互促进。三是加大宣传力度。积极通过广播、电视等宣传媒介,广泛宣传撤县设市的重大意义,引导全县各族群众积极参与到撤县设市工作中来,在全县形成“人人参与、共建共享”的良好氛围。四是强化督促检查。建立严格督查工作机制,县撤县设市领导小组办公室要认真履行职责,协调有关部门做好工作,全面掌握工作进度情况,适时汇报。

(八)加强自身建设,不断提高民政干部队伍整体素质。

1.深入开展民主评议政风行风活动。调整局民主评议政风行风工作领导小组,制定本系统民主评议政风行风工作方案,要求局机关和相关基层民政窗口单位认真贯彻民主评议政风行风有关文件和县纠风工作会议精神,按照规定的评议范围、内容、步骤、时间要求,切实抓好各阶段工作,努力推动民政系统政风行风建设更加扎实、深入有效开展。

2.加强党风廉政建设和反腐败工作。组织党员干部观看警示电教片,学习中央、省、州、县有关党风廉政建设和反腐败工作的文件精神,贯彻落实《廉政准则》及八项规定,进一步抓好党风廉政建设宣传教育,加强反腐倡廉制度建设,加大对权力制约和监督力度。深化拓展作风建设活动,开展社区和社会组织廉政文化建设。抓好社团评估和年检工作。积极配合县纪委做好行政执法综合监察。强化两节期间廉洁自律工作,严格禁止收送红包 ,切实解决党风政风方面存在的突出问题。

3.深入开展“两学一做学习教育活动。按照中央和省、州、县党委的统一安排部署,落实好各支部、各股室、直属单位在党风廉政建设中的主体责任,抓好风险防控,着力解决突出问题,全面落实从严管党治党要求。深化拓展“三严三实”专题教育成果,深入开展“两学一做”学习教育活动。进一步加强民政系统行风建设,严格执行“八项规定”,努力推进群众评议机关作风、党员到社区报到开展志愿服务、精准扶贫“挂包帮”“转走访”工作取得实效。

4.进一步加强机关作风建设。加强对民政干部的服务意识教育,强化服务观念,端正工作态度,提高服务质量和工作效率;加强机关党建和领导班子建设,充分发挥领导干部的表率作用,增强领导班子的凝聚力和战斗力;加强机关效能建设,完善监督机制和绩效管理考核办法,激发干部职工的主观能动性;加强党风廉政建设,狠刹“四风”,切实转变机关作风,打造一支勤政、务实、高效、廉洁、法治的民政工作队伍。

二、下步工作打算

下步,我县民政工作将紧紧围绕县委县政府的总体工作目标,主动把民政工作融入全县发展大局,积极发挥民政部门的职能作用,努力办好各项为民惠民实事,重点抓好撤县设市申报、殡葬改革及火化区划定、稳步推进社会福利养老项目、落实好城乡低保政策、增强医疗救助实效、抓好救灾救济、做好优抚安置工作、进一步加强队伍建设,提升机关效能。全新的2017年,砚山县民政局全体干部职工铆足干劲,再接再厉,充分发挥民政职能,推动民政工作再上新台阶。

2.军供站主要工作情况:

(一)、注重政治思想教育,抓好队伍自身建设。

深入学习贯彻党的十八届六中全会、习近平总书记系列重要讲话精神,教育引导全体干部职工牢固树立正确的人生观、价值观、政绩观,进一步统一了思想、凝聚了力量,把思想认识进一步统一到上级党委政府和民政局决策部署上来。坚决拥护和认真贯彻执行上级主管部门的安排部署,全体职工继续发扬求真务实精神,踏实工作,圆满地完成今年军供保障任务。

(二)、加强内部管理,提高工作效率。

我站结合自身实际,重抓管理。军供工作是一项政治性、责任性强、任务重、时间紧的工作。军供工作的特殊性要求我们必须拥有一支召之即来、来之能战的队伍,关键时刻拉得出,冲得上,所以实行平时高标准、严要求,实行半军事化管理。在军供站人事、财权划归民政局后,在目前仅有2工作人员的情况下迎难而上,合理分配工作任务,实行分工负责制,对自己负责的工作尽职尽责,尽心尽力,不等不靠,不拖不延,高质量、高标准地完成自己当天的每一项工作。每位员工都坚定不移地执行单位的各项规章制度,严格要求自己,虚心接受批评,听从组织分配,遵守劳动纪律;

(三)、圆满地完成军供保障任务。

(四)、注重自身的硬件建设。

今年着力加强全站的内部管理,察觉电路老化有安全隐患后,积极组织实施电线改造,确保单位人生财产的安全;在发现水管因年久失修漏水情况下,又进行了水管改造工作,避免了浪费现象的产生。

3.敬老院主要工作情况:

(1)、中心敬老院

一、加强政治和业务学习,努力提高自身工作素质:

为了适应新形势和工作需要,坚持组织员工集中学习与自我相结合,不断丰富学习内容,展开学习范围,加快知识更新,力求在学习上做到求新求知求深,政治上敏锐坚定一致。通过组织学习,逐渐提高员工的队伍素质、理论水平和政治敏锐度,坚定了 政治方向,始终和党中央在思想上、政治上保持高度的一致性。树立了开拓进取,勇于先进,勤奋工作,在实践中坚持用理论武装头脑,树立全心全意为人民服务的思想,坚持理论联系实际并指导工作,尽量避免工作中的失误,有利地促进了工作的顺利进行稳定开展。

二、廉洁自律,加强自身修养锻炼

作为敬老院管理工作人员,我们深知养老敬老工作。事关党和政府的形象,事关孤寡老人切身利益。因此,思想上不敢有丝毫懈怠和马虎,时刻把自己的举动置于广大敬老院班子和服务五保老人的监督之下,做到廉洁自律,不断加强自身修养和锻炼。认真遵守工作纪律,学习有关廉政建设方面的规定政策,严格按照廉洁从政有关规定办事,坚持从小事抓起,从点滴做起。切实把为人民服务,为孤寡老人服务作为自己的行动指南,不断增强自律意识,提高自身思想修养,与党中央和上级保持一致,以此端正工作作风、生活作风

三、认认真真做事,踏踏实实做人,尽心尽力,努力做好院内各项本职工作

我们深知敬老院是广大孤寡老人的欢乐园。孤寡老人的问题是社会重大问题,是党和人民需要解决的工作问题。肩负着党和政府、人民交给我们的工作任务。具备了执着、奉献、慈仁、爱心的精神,用心投入敬老爱老职业工作中。心中装着:只要解决好做好敬老院的工作,对我们社会的安定和经济的发展,有着巨大的推进作用。带着这份责任,砚山县中心老院工作自从开展后。我们不敢有一丝懈怠,积极主动向同行同事和领导请教。为工作落实到实处,加强各项工作 的管理,抓好各项工作的痕迹细节。

四、今年以来工作开展情况,主要是做了以下几项工作:一是注重做好加强安全、消防管理防范,严格执行安全消防法的管理规章制度,确保中心敬老院安全消防未意外突发,产生安全、消防隐患。安全员执行每日夜巡视院内周边至少三次以上。做好巡视安全、消防、来访、咨询等记录工作,严格排除安全、消防隐患,确保全院安全工作正常开展。二是后勤工作:加强监管力度,保障院民一日三餐、按时按质吃饱吃到放心舒适可口热腾腾饭菜的前提,确保食品安全质量、数量、价格持平,按照工作要求正常营转无误。一直以来从未发生食品安全隐患事故。三是财务管理工作,按照财务管理规范,严格执行财务制度管理工作,确保全院工作正常开展。四是为了让院民安心舒心放心心希,在欢乐园的中心敬老院度过美好人生晚年旅程。这都是我们护理工作人员的默默无闻,牺牲自己的时间、青春,奉献了崇高的职业道德精神,精心护理、关怀、热爱入住的每一个院民。她们严格执行24小时值班工作日,甚至在工作需要的特殊情况下执行48小时或者是72小时不止的工作日。为老人全面负责健康娱乐、日常生活照料(洗衣澡、扫地、喂饭菜药)、心里护理、保健康复等等工作。做到做好:有事必答、有求必做、有难必助,事事为院民着想,件件为院内服务工作。一心只想院民是自己的工作目标目的,无怨无悔心甘情愿奉献自己的青春。五是人生莫过于生老病死,有生就有死,是大自然的规律。但是,在当今我们人类社会主义建设的新中国、中国共产党的英明领导下,实现中国梦想的今天。我们中心敬老院完善了医务室建设,实行医务室工作职责,规范严格执行国家医疗法管理,确保正常工作运转,保障了无病先预防,小病、常见病不出院门,减少节约了大量的人力资金不必要的开支。采取及时精心认真治疗:医护人员随时陪护在病人身边,完成本职工作神圣的史命,似亲人一样亲、似孩子一样敬孝,为党和政府人民分郁。解决了院民出行就医难的重大问题。六是做好热情接待前来中心敬老院关心支持帮助慰问的各界人士,妥善安排布置好每一次到中心敬老院慰问活动内容行程。按照上级领导的要求:认真、仔细做好每一次慰问物资账务管理安排工作。接待来访慰问48家单位和个人,接待860人次,对来访咨询(入住)的问题,一一如实作了解答。为来访各界人士,怀着凝望难解的心而来,带着欢笑满意而归的心情,高高兴兴的 笑脸离开珠多场景。给以我们亲身感到无穷尽的感动和信心。每年我们为老人体检2次,每月为老人测血糖一次,每周测血压1次,发现老人身体异样,及时治疗,在敬老院治疗不好的,我们及时送去县医院、中医院。

(2)、回民中心敬老院

敬老院建设与管理是一项民生工程,惠民工程,更是一项民心工程。国家投资那么多钱建设,如何利用好它、运转好它,让它真正发挥“爱老、助老”的功能是我院全体职工高度重视的一个问题。因此,我院全体职工自觉加强理论学习,努力提高理论知识和业务工作水平。认真完成领导交办的各项工作任务,不断摸索敬老院工作的特点,全身心的投身于敬老院工作当中。2016年主要做了以下工作:

1.在工作中坚持以人为本,结合实际不断调整、改进管理的方式方法,力求在以制管院的基础上体现人性化。在保障服务的同时厉行节约,在院内设立公开栏,重大事项及伙食支出定期进行公开,接受院民监督。通过抓制度落实,有效提高了院民的综合素质,理顺了院务管理秩序。

2. 加强思想教育工作。 每月组织工作人员和老人进行学习,总结生活中存在的问题,在工作人员中推崇敬业奉献、孝亲敬老精神,教育职工立足本职、兢兢业业,以老人安全为重任劳任怨的工作。

3. 高度重视安全工作。适时进行安全教育,增强全体工作人员和供养人员的安全意识。例行安全巡查落实到人,并把安全隐患的排查列为每日查房的内容之一,使安全工作贯穿于生活、管理的全过程。

4.搞好服务保障工作

一是饮食方面,根据老人特点做好营养搭配,安排好每周菜谱。搞好厨房卫生,妥善保管食物,防止病从口入。二是搞好卫生,保持老人房内清洁,同时做好院内环境规划建设及卫生保洁和美化,给老人提供一个舒心的环境。三是安排医务室工作人员每月为老人做一次基础诊疗并建立个人医疗健康档案。四是定期给老人发放日用品、为他们理发,对患有疾病的老人,由护理员送饭菜,不厌其烦,精心照料。五是尽量满足老人心理方面的需求,有专门的阿语老师上课满足他们对学习的需求,同时积极联系协调一些助老资源和力量开展活动,丰富老人生活。六是鼓励老人进行体质锻炼,推广广播操、提倡适量运动。

5.抓好生产经营工作

在全力做好服务的基础上,规划和开发敬老院剩余土地,在院内种植了绿化树和果树,抓好节令利用雨水种植蔬菜,近几个月以来我院所需近一半的菜实现了自给自足,这不仅保证了菜品的新鲜和安全,而且给热爱劳动的老人带来了乐趣,增添了他们对敬老院的归属感。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入 民政系统 2016 年度部门决算编报的单位共 4 个。 其中 行政单位 1 个 ,事业单位 3 个 。分别是:

1. 砚山县民政局

2.砚山县平远街军供站

3.砚山县中心敬老院

4.砚山县回民中心敬老院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2016 年度末实有人员编制 57 人。其中:行政编制 17 人(含行政工勤编制 3 人),事业编制 40 人(含参公管理事业编制 6 人);在职在编实有 人员 63人,其中: 行政人员 29 人(含行政工勤人员 7 人 ,带薪离岗 2人 )事业人员 34 人(含参公管理人员 8 人)。

离退休人员 22 人。其中:退休 22 人。

实有车辆编制 5 辆,在编实有车辆 7 辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部份 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

民政系统 2016 年度收入合计 7689.16 万元。其中:财政拨款收入 6667.96 万元,占总收入的 86.72 % %;其他收入 1021.2 万元,占总收入的 13.28 % %。 相比201 5 年财政拨款减少 7010.9 万元, 是因为项目资金减少。

二、支出决算情况说明

民政系统 2016 年度 支出 合计 6276.32 万元。其中: 基本支出 1068.58 万元,占总 支出 的 17.03 % %; 项目支出 5207.74万元 ,占总 支出 的 82.97 % %。相比201 5 年支出减少 9999.01 万元, 减少原因 是因为项目资金减少。

(一)基本支出情况

2016 年度用于保障 民政局局 机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1068.58 万元。 其中一般公共预算拨款支出 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 772.63万元, 占基本支出的 72.30 %;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 168.32万元, 占基本支出的 15.75 % 。

(二)项目支出情况

2016 年度用于保障 民政局 机 关 、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 5207.03 万元。与上年对比 减少 10155.87万元 ,主要原因 是因为项目资金支出减少 。具体项目开支 情况:其他一般公共服务支出 1.52万元;行政运行3.62万元;一般行政管理事务70万元;拥军优属19.35万元;老龄事务123.07万元;基层政权和社区建设7.6万元;其他民政管理事务支出295.50万元;死亡抚恤77.49万元;伤残抚恤180万元;在乡复员、退伍军人生活补助56.61万元;优抚事业单位支出14.95万元;义务兵优待251.16万元;其他优抚支出1170.67万元;退役士兵安置16.75万元;军队移交政府的离退休人员安置136.75万元;军队移交政府离退休干部管理机构1万元;退役士兵管理教育34.2万元;儿童福利350.64万元;老年福利1008.84万元;殡葬9.9万元;中央自然灾害生活补助189.42万元;地方灾害生活补助34.7万元;其他自然灾害生活补助50万元;临时救助支出187.59万元;流浪乞讨人员救助支出15.87万元;其他城市生活救助31.05万元;其他农村生活救助41.33万元;优抚对象医疗补助26.08万元;其他医疗保障支出1.22万元;农村基础设施建设支出6万元;地震应急救援5万元;用于社会福利的彩票公益金支出744.85万元;其他支出4.27万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民政系统 2016 年度 一般公共预算财政拨款 支出 合计 5032.74 万元。其中: 基本支出 940.96 万元,占总 支出 的 18.7 % %; 项目支出 4091.78万元 ,占总 支出 的 81.3 % %。相比201 5 年支出减少 9892.97 万元, 减少原因 是因为项目资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出5.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于对个人和家庭的补助支出。

2.社会保障和就业支出4875.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.88%。主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及其他资本性支出。

3.医疗卫生与计划生育支出62.84万元,占总支出的1.25%。主要用于医疗费支出。

4.城乡社区支出40万元,占总支出的0.79%。主要用于基础设施建 设支出。

5.地震应急救援支出5万元,占总支出的0.1 %。主要用于 商品和服务支出。

6. 住房保障支出 39.47万元,占总支出的0.78 %。主要用于 住房公积金支出。

7.其他支出4.27万元,占总支出的0.08 %。主要用于 生活补助支出和其他资本性支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

民政系统 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3 3.33 万元,支出决算为 30.4 万元,完成预算的 91.21 %。其中:公务用车购置及运行费支出决算为 21.66 万元,完成预算的 64.99 %;公务接待费支出决算为 8.74 万元,完成预算的 26.22 %。 2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因 是认真 执行中央“八项规定”及“厉行节约反对浪费”条例规定,严格控制“三公”经费支出 。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 2.93 万元,下降 8.79 %。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少 1.89 万元,下降 8.03 %;公务接待费支出决算 增加 0.75 万元, 其他经费支出减少,增加 9.39 %。 2016 年度“三公”经费支出决算减少的主要原因 厉行节约,压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出 21.66 万元,占 71.25 %;公务接待费支出 8.74 万元,占 28.75%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出21.66万元。其中:

公务用车运行维护支出21.66万元,开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于民政局及事业单位相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出8.74万元。其中:

国内接待费支出8.74万元,共安排国内公务接待141批次。主要用于民政 局及事业单位 相关工作产生的接待 1620 人次发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

砚山县民政系统 机关运行经费支出 124.59 万元, 与上年对比 减少 62.38 ,主要 原因 是节约办公。 主要用于 日常公用经费支出,其中:行政运行 87.41万元,拥军优属0.5万元,老龄事务1.19万元,行政区划和地名管理11.68万元,其他民政管理事务23.51万元,归口管理的行政单位离退休0.3万元。

( 二 )相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1.人员经费,包括各种福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件:砚山县民政局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表    
公开01表    
编制单位:砚山县民政局 单位:万元    
收入    支出    
项目    行次    金额    项目(按功能分类)    行次    金额    
栏次      1    栏次      2    
一、财政拨款收入    1    6,667.96    一、一般公共服务支出    32    5.25    
  其中:政府性基金预算财政拨款    2    710.25    二、外交支出    33      
二、上级补助收入    3      三、国防支出    34      
三、事业收入    4      四、公共安全支出    35      
四、经营收入    5      五、教育支出    36      
五、附属单位上缴收入    6      六、科学技术支出    37      
六、其他收入    7    1,021.20    七、文化体育与传媒支出    38      
  8      八、社会保障和就业支出    39    5,368.64    
  9      九、医疗卫生与计划生育支出    40    62.84    
  10      十、节能环保支出    41      
  11      十一、城乡社区支出    42    46.00    
  12      十二、农林水支出    43      
  13      十三、交通运输支出    44      
  14      十四、资源勘探信息等支出    45      
  15      十五、商业服务业等支出    46      
  16      十六、金融支出    47      
  17      十七、援助其他地区支出    48      
  18      十八、国土海洋气象等支出    49    5.00    
  19      十九、住房保障支出    50    39.47    
  20      二十、粮油物资储备支出    51      
  21      二十一、其他支出    52    749.12    
  22      二十二、债务还本支出    53      
  23      二十三、债务付息支出    54      
本年收入合计    24    7,689.16    本年支出合计    55    6,276.32    
用事业基金弥补收支差额    25      结余分配    56      
年初结转和结余    26    3,525.84    提取职工福利基金    57      
项目支出结转和结余    27    3,376.79    转入事业基金    58      
  28      年末结转和结余    59    4,938.68    
  29      项目支出结转和结余    60    4,817.91    
  30        61      
总计    31    11,215.00    总计    62    11,215.00    
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。    
收入决算表    
公开02表    
制单位:砚编山县民政局 单位:万元       
项目    本年收入合计    财政拨款收入    上级补助收入    事业收入    经营收入    附属单位上缴收入    其他收入    
支出功能分类科目编码    科目名称    
类    款    项    栏次    1    2    3    4    5    6    7    
合计    7,689.16    6,667.96            1,021.20    
201    一般公共服务支出    3.64    3.64              
20103    政府办公厅(室)及相关机构事务    3.64    3.64              
2010350    事业运行    3.64    3.64              
208    社会保障和就业支出    6,682.79    5,797.58            885.20    
20802    民政管理事务    1,442.34    1,094.46            347.88    
2080201    行政运行    483.30    483.30              
2080202    一般行政管理事务    70.00    70.00              
2080203    机关服务    62.41    55.50            6.92    
2080204    拥军优属    20.00    20.00              
2080205    老龄事务    369.69    309.69            60.00    
2080207    行政区划和地名管理    29.17    29.17              
2080208    基层政权和社区建设    11.88    5.00            6.88    
2080299    其他民政管理事务支出    395.88    121.80            274.08    
20803    财政对社会保险基金的补助    2.45    2.45              
2080304    财政对工伤保险基金的补助    1.05    1.05              
2080305    财政对生育保险基金的补助    1.40    1.40              
20805    行政事业单位离退休    147.80    147.80              
2080501    归口管理的行政单位离退休    101.73    101.73              
2080502    事业单位离退休    46.07    46.07              
20808    抚恤    2,027.20    2,022.20            5.00    
2080801    死亡抚恤    106.79    106.79              
2080802    伤残抚恤    255.95    255.95              
2080803    在乡复员、退伍军人生活补助    240.87    240.87              
2080804    优抚事业单位支出    5.00    5.00              
2080805    义务兵优待    271.40    271.40              
2080899    其他优抚支出    1,147.18    1,142.18            5.00    
20809    退役安置    254.43    201.43            53.00    
2080901    退役士兵安置    43.50    43.50              
2080902    军队移交政府的离退休人员安置    186.78    137.00            49.78    
2080903    军队移交政府离退休干部管理机构    1.60    1.60              
2080904    退役士兵管理教育    22.55    19.33            3.22    
20810    社会福利    1,979.19    1,499.86            479.32    
2081001    儿童福利    326.49    306.49            20.00    
2081002    老年福利    1,499.95    1,094.17            405.78    
2081004    殡葬    9.90    0.00            9.90    
2081005    社会福利事业单位    142.85    99.20            43.64    
20815    自然灾害生活救助    374.70    374.70              
2081501    中央自然灾害生活补助    340.00    340.00              
2081502    地方自然灾害生活补助    34.70    34.70              
20820    临时救助    367.95    367.95              
2082001    临时救助支出    352.95    352.95              
2082002    流浪乞讨人员救助支出    15.00    15.00              
20825    其他生活救助    86.74    86.74              
2082501    其他城市生活救助    31.63    31.63              
2082502    其他农村生活救助    55.10    55.10              
210    医疗卫生与计划生育支出    81.01    81.01              
21005    医疗保障    81.01    81.01              
2100501    行政单位医疗    17.01    17.01              
2100502    事业单位医疗    4.80    4.80              
2100503    公务员医疗补助    9.51    9.51              
2100504    优抚对象医疗补助    47.15    47.15              
2100599    其他医疗保障支出    2.54    2.54              
212    城乡社区支出    6.00    6.00              
21208    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出    6.00    6.00              
2120804    农村基础设施建设支出    6.00    6.00              
220    国土海洋气象等支出    5.00    5.00              
22004    地震事务    5.00    5.00              
2200407    地震应急救援    5.00    5.00              
221    住房保障支出    39.47    39.47              
22102    住房改革支出    39.47    39.47              
2210201    住房公积金    39.47    39.47              
229    其他支出    871.25    735.25            136.00    
22960    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出    840.25    704.25            136.00    
2296002    用于社会福利的彩票公益金支出    840.25    704.25            136.00    
22999    其他支出    31.00    31.00              
2299901    其他支出    31.00    31.00              
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    
支出决算表    
公开03表    
编制单位:砚山县民政局 单位:万元    
项目    本年支出合计    基本支出    项目支出    上缴上级支出    经营支出    对附属单位补助支出    
支出功能分类科目编码    科目名称    
类    款    项    栏次    1    2    3    4    5    6    
合计    6,276.32    1,068.58    5,207.74          
201    一般公共服务支出    5.25    3.73    1.52          
20103    政府办公厅(室)及相关机构事务    3.73    3.73            
2010301    行政运行    0.08    0.08            
2010350    事业运行    3.64    3.64            
20199    其他一般公共服务支出    1.52      1.52          
2019999    其他一般公共服务支出    1.52      1.52          
208    社会保障和就业支出    5,368.64    989.85    4,378.80          
20802    民政管理事务    1,221.32    702.18    519.14          
2080201    行政运行    482.84    479.22    3.62          
2080202    一般行政管理事务    70.00      70.00          
2080203    机关服务    64.76    64.76            
2080204    拥军优属    19.85    0.50    19.35          
2080205    老龄事务    167.42    44.36    123.07          
2080207    行政区划和地名管理    11.68    11.68            
2080208    基层政权和社区建设    7.60      7.60          
2080299    其他民政管理事务支出    397.17    101.67    295.50          
20803    财政对社会保险基金的补助    2.53    2.53            
2080304    财政对工伤保险基金的补助    1.15    1.15            
2080305    财政对生育保险基金的补助    1.38    1.38            
20805    行政事业单位离退休    147.80    147.80            
2080501    归口管理的行政单位离退休    101.73    101.73            
2080502    事业单位离退休    46.07    46.07            
20808    抚恤    1,750.92      1,750.92          
2080801    死亡抚恤    77.49      77.49          
2080802    伤残抚恤    180.03      180.03          
2080803    在乡复员、退伍军人生活补助    56.61      56.61          
2080804    优抚事业单位支出    14.95      14.95          
2080805    义务兵优待    251.16      251.16          
2080899    其他优抚支出    1,170.67      1,170.67          
20809    退役安置    188.70      188.70          
2080901    退役士兵安置    16.75      16.75          
2080902    军队移交政府的离退休人员安置    136.75      136.75          
2080903    军队移交政府离退休干部管理机构    1.00      1.00          
2080904    退役士兵管理教育    34.20      34.20          
20810    社会福利    1,507.41    137.33    1,370.08          
2081001    儿童福利    350.64      350.64          
2081002    老年福利    1,011.17    2.33    1,008.84          
2081004    殡葬    9.90      9.90          
2081005    社会福利事业单位    135.70    135.00    0.70          
20815    自然灾害生活救助    274.12      274.12          
2081501    中央自然灾害生活补助    189.42      189.42          
2081502    地方自然灾害生活补助    34.70      34.70          
2081599    其他自然灾害生活救助支出    50.00      50.00          
20820    临时救助    203.47      203.47          
2082001    临时救助支出    187.59      187.59          
2082002    流浪乞讨人员救助支出    15.87      15.87          
20825    其他生活救助    72.38      72.38          
2082501    其他城市生活救助    31.05      31.05          
2082502    其他农村生活救助    41.33      41.33          
210    医疗卫生与计划生育支出    62.84    35.53    27.30          
21005    医疗保障    62.84    35.53    27.30          
2100501    行政单位医疗    18.98    18.98            
2100502    事业单位医疗    5.01    5.01            
2100503    公务员医疗补助    9.58    9.58            
2100504    优抚对象医疗补助    26.08      26.08          
2100599    其他医疗保障支出    3.19    1.97    1.22          
212    城乡社区支出    46.00      46.00          
21201    城乡社区管理事务    40.00      40.00          
2120199    其他城乡社区管理事务支出    40.00      40.00          
21208    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出    6.00      6.00          
2120804    农村基础设施建设支出    6.00      6.00          
220    国土海洋气象等支出    5.00      5.00          
22004    地震事务    5.00      5.00          
2200407    地震应急救援    5.00      5.00          
221    住房保障支出    39.47    39.47            
22102    住房改革支出    39.47    39.47            
2210201    住房公积金    39.47    39.47            
229    其他支出    749.12      749.12          
22960    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出    744.85      744.85          
2296002    用于社会福利的彩票公益金支出    744.85      744.85          
22999    其他支出    4.27      4.27          
2299901    其他支出    4.27      4.27          
注:本表反映部门本年度各项支出情况。    
财政拨款收入支出决算总表    
公开04表    
编制单位:砚山县民政局 单位:万元    
收 入    支 出    
项 目    行次    决算数    项目(按功能分类)    行次    合计    一般公共预算财政拨款    政府性基金预算财政拨款    
栏 次      1    栏 次      2    3    4    
一、一般公共预算财政拨款    1    5,957.71    一、一般公共服务支出    30    5.25    5.25      
二、政府性基金预算财政拨款    2    710.25    二、外交支出    31          
  3      三、国防支出    32          
  4      四、公共安全支出    33          
  5      五、教育支出    34          
  6      六、科学技术支出    35          
  7      七、文化体育与传媒支出    36          
  8      八、社会保障和就业支出    37    4,875.91    4,875.91      
  9      九、医疗卫生与计划生育支出    38    62.84    62.84      
  10      十、节能环保支出    39          
  11      十一、城乡社区支出    40    46.00    40.00    6.00    
  12      十二、农林水支出    41          
  13      十三、交通运输支出    42          
  14      十四、资源勘探信息等支出    43          
  15      十五、商业服务业等支出    44          
  16      十六、金融支出    45          
  17      十七、援助其他地区支出    46          
  18      十八、国土海洋气象等支出    47    5.00    5.00      
  19      十九、住房保障支出    48    39.47    39.47      
  20      二十、粮油物资储备支出    49          
  21      二十一、其他支出    50    712.61    4.27    708.35    
  22      二十二、债务还本支出    51          
  23      二十三、债务付息支出    52          
本年收入合计    24    6,667.96    本年支出合计    53    5,747.08    5,032.74    714.35    
年初财政拨款结转和结余    25    3,154.15    年末财政拨款结转和结余    54    4,075.03    3,094.38    980.65    
一、一般公共预算财政拨款    26    2,169.41      55          
二、政府性基金预算财政拨款    27    984.74      56          
  28        57          
总计    29    9,822.11    总计    58    9,822.11    8,127.12    1,694.99    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。    
一般公共预算财政拨款收入支出决算表    
公开05表    
编制单位:砚山县民政局 单位:万元    
项目    年初结转和结余    本年收入    本年支出    年末结转和结余    
支出功能分类科目编码    科目名称    合计    基本支出结转    项目支出结转和结余    合计    基本支出    项目支出    合计    基本支出    项目支出    合计    基本支出结转    项目支出结转和结余    
项目支出结转    项目支出结余    
类    款    项    栏次    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
合计    2,169.41    108.65    2,060.75    5,957.71    915.67    5,042.04    5,032.74    940.96    4,091.78    3,094.38    83.37    3,011.01      
201    一般公共服务支出    4.10    2.58    1.52    3.64    3.64      5.25    3.73    1.52    2.50    2.50        
20103    政府办公厅(室)及相关机构事务    0.08    0.08      3.64    3.64      3.73    3.73              
2010301    行政运行    0.08    0.08            0.08    0.08              
2010350    事业运行          3.64    3.64      3.64    3.64              
20125    港澳台侨事务    2.50    2.50                  2.50    2.50        
2012506    华侨事务    2.50    2.50                  2.50    2.50        
20199    其他一般公共服务支出    1.52      1.52          1.52      1.52            
2019999    其他一般公共服务支出    1.52      1.52          1.52      1.52            
208    社会保障和就业支出    1,964.03    103.74    1,860.29    5,797.58    839.22    4,958.36    4,875.91    862.22    4,013.69    2,885.70    80.74    2,804.96      
20802    民政管理事务    249.89    102.19    147.70    1,094.46    589.77    504.69    923.71    612.67    311.04    420.64    79.29    341.35      
2080201    行政运行    3.62      3.62    483.30    483.30      482.84    479.22    3.62    4.08    4.08        
2080202    一般行政管理事务          70.00      70.00    70.00      70.00            
2080203    机关服务          55.50    55.50      55.27    55.27      0.22    0.22        
2080204    拥军优属    1.58    0.50    1.08    20.00      20.00    19.85    0.50    19.35    1.73      1.73      
2080205    老龄事务    185.49    42.49    143.00    309.69      309.69    155.56    42.49    113.07    339.62      339.62      
2080207    行政区划和地名管理    0.92    0.92      29.17    29.17      11.68    11.68      18.41    18.41        
2080208    基层政权和社区建设    0.00    0.00      5.00      5.00    5.00      5.00            
2080299    其他民政管理事务支出    58.29    58.29      121.80    21.80    100.00    123.51    23.51    100.00    56.57    56.57        
20803    财政对社会保险基金的补助    0.13    0.13      2.45    2.45      2.53    2.53      0.05    0.05        
2080304    财政对工伤保险基金的补助    0.12    0.12      1.05    1.05      1.15    1.15      0.02    0.02        
2080305    财政对生育保险基金的补助    0.02    0.02      1.40    1.40      1.38    1.38      0.03    0.03        
20805    行政事业单位离退休          147.80    147.80      147.80    147.80              
2080501    归口管理的行政单位离退休          101.73    101.73      101.73    101.73              
2080502    事业单位离退休          46.07    46.07      46.07    46.07              
20808    抚恤    847.15      847.15    2,022.20      2,022.20    1,745.92      1,745.92    1,123.43      1,123.43      
2080801    死亡抚恤    134.66      134.66    106.79      106.79    77.49      77.49    163.95      163.95      
2080802    伤残抚恤    221.93      221.93    255.95      255.95    180.03      180.03    297.85      297.85      
2080803    在乡复员、退伍军人生活补助    196.45      196.45    240.87      240.87    56.61      56.61    380.71      380.71      
2080804    优抚事业单位支出    228.16      228.16    5.00      5.00    14.95      14.95    218.21      218.21      
2080805    义务兵优待    0.00        271.40      271.40    251.16      251.16    20.24      20.24      
2080899    其他优抚支出    65.96      65.96    1,142.18      1,142.18    1,165.67      1,165.67    42.47      42.47      
20809    退役安置    77.54      77.54    201.43      201.43    152.30      152.30    126.67      126.67      
2080901    退役士兵安置    0.00        43.50      43.50    16.75      16.75    26.75      26.75      
2080902    军队移交政府的离退休人员安置    53.54      53.54    137.00      137.00    103.57      103.57    86.97      86.97      
2080903    军队移交政府离退休干部管理机构    0.00        1.60      1.60    1.00      1.00    0.60      0.60      
2080904    退役士兵管理教育    24.00      24.00    19.33      19.33    30.98      30.98    12.35      12.35      
20810    社会福利    595.47    1.42    594.05    1,499.86    99.20    1,400.66    1,353.70    99.22    1,254.48    741.64    1.40    740.23      
2081001    儿童福利    27.70      27.70    306.49      306.49    333.93      333.93    0.26      0.26      
2081002    老年福利    566.71    0.36    566.35    1,094.17      1,094.17    920.91    0.36    920.55    739.97      739.97      
2081005    社会福利事业单位    1.06    1.06      99.20    99.20      98.86    98.86      1.40    1.40        
20815    自然灾害生活救助    50.00      50.00    374.70      374.70    274.12      274.12    150.58      150.58      
2081501    中央自然灾害生活补助          340.00      340.00    189.42      189.42    150.58      150.58      
2081502    地方自然灾害生活补助          34.70      34.70    34.70      34.70            
2081599    其他自然灾害生活救助支出    50.00      50.00          50.00      50.00            
20820    临时救助    105.86      105.86    367.95      367.95    203.47      203.47    270.34      270.34      
2082001    临时救助支出    90.02      90.02    352.95      352.95    187.59      187.59    255.38      255.38      
2082002    流浪乞讨人员救助支出    15.83      15.83    15.00      15.00    15.87      15.87    14.96      14.96      
20825    其他生活救助    38.00      38.00    86.74      86.74    72.38      72.38    52.36      52.36      
2082501    其他城市生活救助          31.63      31.63    31.05      31.05    0.58      0.58      
2082502    其他农村生活救助    38.00      38.00    55.10      55.10    41.33      41.33    51.77      51.77      
210    医疗卫生与计划生育支出    98.88    2.33    96.55    81.01    33.33    47.68    62.84    35.53    27.30    117.05    0.12    116.93      
21005    医疗保障    98.88    2.33    96.55    81.01    33.33    47.68    62.84    35.53    27.30    117.05    0.12    116.93      
2100501    行政单位医疗    1.96    1.96      17.01    17.01      18.98    18.98              
2100502    事业单位医疗    0.28    0.28      4.80    4.80      5.01    5.01      0.08    0.08        
2100503    公务员医疗补助    0.09    0.09      9.51    9.51      9.58    9.58      0.02    0.02        
2100504    优抚对象医疗补助    94.51      94.51    47.15      47.15    26.08      26.08    115.58      115.58      
2100599    其他医疗保障支出    2.04      2.04    2.54    2.01    0.53    3.19    1.97    1.22    1.38    0.03    1.35      
212    城乡社区支出    40.00      40.00          40.00      40.00            
21201    城乡社区管理事务    40.00      40.00          40.00      40.00            
2120199    其他城乡社区管理事务支出    40.00      40.00          40.00      40.00            
220    国土海洋气象等支出          5.00      5.00    5.00      5.00            
22004    地震事务          5.00      5.00    5.00      5.00            
2200407    地震应急救援          5.00      5.00    5.00      5.00            
221    住房保障支出          39.47    39.47      39.47    39.47              
22102    住房改革支出          39.47    39.47      39.47    39.47              
2210201    住房公积金          39.47    39.47      39.47    39.47          0.00      
229    其他支出    62.40      62.40    31.00      31.00    4.27      4.27    89.13      89.13      
22999    其他支出    62.40      62.40    31.00      31.00    4.27      4.27    89.13      89.13      
2299901    其他支出    62.40      62.40    31.00      31.00    4.27      4.27    89.13      89.13      
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。    
一般公共预算财政拨款基本支出决算表    
公开06表    
编制单位:砚山县民政局 单位:万元    
人员经费    公用经费    
科目编码    科目名称    金额    科目编码    科目名称    金额    科目编码    科目名称    金额    
301    工资福利支出    496.34    302    商品和服务支出    168.32    310    其他资本性支出      
30101    基本工资    171.16    30201    办公费    50.75    31001    房屋建筑物购建      
30102    津贴补贴    257.91    30202    印刷费      31002    办公设备购置      
30103    奖金    13.75    30203    咨询费      31003    专用设备购置      
30104    其他社会保障缴费      30204    手续费      31005    基础设施建设      
30106    伙食补助费      30205    水费    1.68    31006    大型修缮      
30107    绩效工资    53.52    30206    电费    3.26    31007    信息网络及软件购置更新      
30108    机关事业单位基本养老保险缴费      30207    邮电费    8.84    31008    物资储备      
30109    职业年金缴费      30208    取暖费      31009    土地补偿      
30199    其他工资福利支出      30209    物业管理费      31010    安置补助      
303    对个人和家庭的补助    276.30    30211    差旅费    19.20    31011    地上附着物和青苗补偿      
30301    离休费      30212    因公出国(境)费用      31012    拆迁补偿      
30302    退休费    147.34    30213    维修(护)费    1.39    31013    公务用车购置      
30303    退职(役)费      30214    租赁费      31019    其他交通工具购置      
30304    抚恤金    3.09    30215    会议费    1.98    31020    产权参股    —    
30305    生活补助    44.98    30216    培训费    8.68    31099    其他资本性支出      
30306    救济费      30217    公务接待费    5.45    304    对企事业单位的补贴      
30307    医疗费    41.41    30218    专用材料费      30401    企业政策性补贴      
30308    助学金      30224    被装购置费      30402    事业单位补贴      
30309    奖励金      30225    专用燃料费      30403    财政贴息      
30310    生产补贴      30226    劳务费    38.00    30499    其他对企事业单位的补贴      
30311    住房公积金    39.47    30227    委托业务费      307    债务利息支出      
30312    提租补贴      30228    工会经费    5.68    30701    国内债务付息      
30313    购房补贴      30229    福利费      30707    国外债务付息      
30314    采暖补贴      30231    公务用车运行维护费    13.47    399    其他支出      
30315    物业服务补贴      30239    其他交通费用    4.98    39906    赠与      
30399    其他对个人和家庭的补助支出      30240    税金及附加费用            
      30299    其他商品和服务支出    4.96          
人员经费合计    772.63    公用经费合计    168.32    
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。    
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    
公开07表    
编制单位:砚山县民政局 单位:万元    
项目    年初结转和结余    本年收入    本年支出    年末结转和结余    
支出功能分类科目编码    科目名称    合计    基本支出结转    项目支出结转和结余    合计    基本支出    项目支出    合计    基本支出    项目支出    合计    基本支出结转    项目支出结转和结余    
项目支出结转    项目支出结余    
类    款    项    栏次    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
合计    984.74      984.74    710.25      710.25    714.35      714.35    980.65        980.65    
212    城乡社区支出          6.00      6.00    6.00      6.00            
21208    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出          6.00      6.00    6.00      6.00            
2120804    农村基础设施建设支出          6.00      6.00    6.00      6.00            
229    其他支出    984.74      984.74    704.25      704.25    708.35      708.35    980.65        980.65    
22960    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出    984.74      984.74    704.25      704.25    708.35      708.35    980.65        980.65    
2296002    用于社会福利的彩票公益金支出    984.74      984.74    704.25      704.25    708.35      708.35    980.65        980.65    
                              
                              
                              
                              
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。    
财政专户管理资金收入支出决算表    
公开08表    
编制单位:砚山县民政局 单位:万元    
项目    年初结转和结余    本年收入    本年支出    用事业基金弥补收支差额    结余分配    年末结转和结余    
支出功能分类科目编码    科目名称    合计    基本支出结转    项目支出结转和结余    合计    基本支出    项目支出    合计    基本支出    项目支出    合计    基本支出结转    项目支出结转和结余    
类    款    项    栏次    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
合计                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。    
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    
公开09表    
编制单位:砚山县民政局 单位:万元    
项 目    行次    预算数    决算统计数    
栏 次    1    2    
一、“三公”经费支出    1    —    —    
(一)支出合计    2      30.40    
1.因公出国(境)费    3        
2.公务用车购置及运行维护费    4      21.66    
(1)公务用车购置费    5        
(2)公务用车运行维护费    6      21.66    
3.公务接待费    7      8.74    
(1)国内接待费    8    —    8.74    
其中:外事接待费    9    —      
(2)国(境)外接待费    10    —      
(二)相关统计数    11    —    —    
1.因公出国(境)团组数(个)    12    —      
2.因公出国(境)人次数(人)    13    —      
3.公务用车购置数(辆)    14    —      
4.公务用车保有量(辆)    15    —    7    
5.国内公务接待批次(个)    16    —    141    
其中:外事接待批次(个)    17    —      
6.国内公务接待人次(人)    18    —    1,620    
其中:外事接待人次(人)    19    —      
7.国(境)外公务接待批次(个)    20    —      
8.国(境)外公务接待人次(人)    21    —      
二、机关运行经费    22    —    124.60    
(一)行政单位    23    —    124.60    
(二)参照公务员法管理事业单位    24    —      
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。    
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

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