目录
第一部分 砚山县卫生技培训中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县卫生技培训中心概况
一、主要职能
(一)主要职能
负责全县卫生技术人员的继续教育和岗前培训工作;负责对村卫生所技术人员知识更新培训。制定培训计划、教学大纲、课程教学执行表、学员继续教育学分登记表、结业总结报告等。负责与高等医学院校和上级医院的卫生教育协作;承办县卫计局交办的其他事项。
(二)2019年度重点工作任务介绍
本部门人员并入砚山县卫生健康局合并办公。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入砚山县卫生技培训中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:砚山县卫生技术培训中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县卫生技培训中心部门2019年末实有人员编制XX人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
年末实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县卫生技培训中心部门2019年度收入合计84.53万元。其中:财政拨款收入84.53万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年95.64万元对比减少11.11万元,下降11.62%,主要原因是减少人员,相应减少经费。
二、支出决算情况说明
砚山县卫生技培训中心部门2019年度支出合计84.06万元。其中:基本支出84.06万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年90.18万元对比减少6.12万元,下降8.79%,主要原因是减少人员,相应减少经费。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障砚山县卫生技培训中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出84.06万元。与上年90.18万元对比减少6.12万元,下降8.79%,主要原因是减少人员,相应减少经费。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.14%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.86%。人均基本支出14.01万元。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障砚山县卫生技培训中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县卫生技培训中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出84.06万元,占本年支出合计的99.99%。与上年90.18万元对比减少6.12万元,下降8.79%,主要原因是减少人员,相应减少经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出8.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于单位的养老保险缴费支出。
9.卫生健康(类)支出70.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.91%。主要用于单位的工资福利和日常公用支出。
10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
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