目录
第一部分 砚山县康复院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县康复院概况
一、主要职能
(一)主要职能
参照政府负责康复院入住人员的日常管理工作,为其提供基本生活服务,基本医疗服务,麻风病畸残康复服务,现症麻风病患者医疗服务等。
(二)2019年度重点工作任务介绍
砚山县康复院紧紧围绕国家、省、州、县重要卫生健康方针政策,重点工作任务是负责康复院入住人员的日常管理工作,将康复院入住人员的基本生活服务,基本医疗服务,麻风病畸残康复服务,现症麻风病患者医疗服等做好。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入砚山县康复院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:砚山县康复院
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县康复院部门2019年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人),其他人员8人,主要是半供养人员8人。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县康复院部门2019年度收入合计149.38万元。其中:财政拨款收入149.38万元,占总收入的100%;2019年与2018年相比财政拨款数减少12.64万元,减少了8.5%,收入减少的原因是人员经费减少。
上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
砚山县康复院部门2019年度支出合计135.12万元。其中:基本支出135.12万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
2018年支出145.05万元,2019年与2018年相比支出减少9.93万元,减少了7.3%,减少的原因是人员经费支出减少。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障砚山县康复院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出135.12万元。2018年度用于保障砚山县康复院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出145.05万元,2019年与2018年相比日常支出减少9.93万元,减少的原因是人员经费支出减少。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.05%。
2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支出84.84万元,占基本支出58.49%,商品和服务支出15.33万元,占本年支出10.56%,对个人和家庭的补助44.87万元,占本年支出30.95%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障砚山县康复院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。
2018年度用于保障砚山县康复院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县康复院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出135.12万元,占本年支出合计的100%。
砚山县康复院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出145.05万元,占本年支出合计的100%。
2019年与2018年相比支出减少9.93万元,减少了7.3%,减少的原因是人员经费支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无一般公共服务(类)支出。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无外交(类)支出。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无国防(类)支出。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无公共安全(类)支出。
5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无教育(类)支出。
6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无科学技术(类)支出。
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