2023年11月5日 星期天
砚山县平远中心卫生院2022年部门预算公开情况说明及公开表
发布时间:2022-02-09 16:49:56     来源:县卫生健康局 阅读次数:1562

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砚山县平远中心卫生院2022年预算公开目录

第一部分 砚山县平远中心卫生院2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县平远中心卫生院2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

         砚山县平远中心卫生院2022年预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.承担辖区内公共卫生服务工作,综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。

2.承担辖区内疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.承担辖区内计划免疫,农村孕产妇和儿童保健工作;对育龄人群开展生殖健康服务,开展孕情、环情监测。

4.承担计划生育技术指导、随访、康复等工作;承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。

5.承担开展爱国卫生运动工作,普及疾病预防和卫生保健知识,引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。

6.承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。

7.承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。

8.承担县卫生健康局及镇政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我单位共设置18个内设机构,包括:艾病科、保健科、慢病科,防疫科、药剂科、医务科、护理部、功能科、检验科、中医科、全科医学门诊部、全科医学住院部、妇保中心、办公室、后勤科、财务科、感控办、医保办。

(三)重点工作概述

2022年我单位切实加强内部管理、增加硬件设施投入、提高专业技术人员水平,使我单位业务能力及医疗水平进一步提升。

1.加强组织领导。明确了领导分工,工作面貌明显改观、单位窗口形象进一步提升、办事效率有新的提高、内部管理更趋科学、严谨、规范。

2.进一步明确科室工作职责。制定了《并制定目标责任奖和绩效工资考核实施细则》。《细则》明确了科室工作职责,加强了行风建设,有效地提高了干部职工工作的积极性、主动性。

3.制定2022年科室工作职责。完善了会议、学习、安全、接待、财务、考勤、卫生等各项工作制度,各项工作更趋规范化,单位职工廉洁、务实、高效履行岗位职责的氛围进一步凸显。

4.加强职工业务理论学习,积极参加上级业部门组织开展的业务知识培训。通过举办业务培训等形式,切实提高基层专业技术人员的专业技能和素质。

5.我院继续以打造中医特色、力促整体发展为工作目标,坚持以病人为中心、以全面提高医疗质量为主题、以建立和谐的医疗关系为目标,严抓医疗规范化和核心制度的落实,从源头防控医疗隐患,创新思维、转变观念。为进一步提升综合业务能力,为群众提供更方便、快捷和全面的卫生健康服务。我院成立全科住院部和全科门诊部,目前全科住院部病床41张,急救病床2张,人员编制医生6人,护理9人,主要负责住院病人的管理。全科门诊部留观床32张,急诊床位3张,输液椅15张,人员编制医生6人,护理10人,负责提供全科门诊(内科、外科、五官、皮肤诊室)、急诊、出诊业务。目前口腔科门诊医生编制2人,于全科门诊部统一管理。本年度先后派出临床、医技、保健共11名同志先后到云南省中医医院、文山州人民医院等医院进修学习。同时组织人员积极参加各级组织的医疗短期培训班、专科年会,更进一步推进我院的医疗业务水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至202112月统计,基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制17人。在职实有36人,其中:财政全额保障36人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制0辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年财务总收入472.33万元,其中:一般公共预算472.33万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年617.71万元对比减少145.38万元,下降23.54%。主要原因是2022年人员经费预算减少,2022年预算人员减少

(二)财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入472.33万元,其中:本年收入472.33万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款472.33万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年617.71万元对比减少145.38万元,下降23.54%。主要原因是2022年人员经费预算减少,2022预算人员减少

四、预算单位支出情况

2022年预算总支出472.33万元。财政拨款安排支出472.33万元,其中:基本支出472.33万元,与上年581.24万元对比减少108.91万元,下降18.74%。主要原因是2022年人员经费预算减少。项目支出0万元,与上年36.47万元对比减少36.47万元,下降100%。主要原因2022年上级补助收入未预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.85万元,主要用于人员经费支出6.79万元,公用经费支出0.06万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.62万元,主要用于人员经费支出43.62万元。

3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.85万元,主要用于人员经费支出1.85万元。

4.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院333.32万元,主要用于人员经费支出323.03万元,公用经费支出10.29万元。

5.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务25.26万元,主要用于人员经费支出3.48万元,公用经费支出21.78万元。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24.54万元,主要用于人员经费支出24.54万元。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.45万元,主要用于人员经费支出5.45万元。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.08万元,主要用于人员经费支出2.08万元;

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.36万元,主要用于人员经费支出29.36万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资104.86万元(其中基本支出104.86万元,项目支出0万元)。

2.津贴补贴33.45万元(其中基本支出33.45万元,项目支出0万元)。

3.奖金8.74万元(其中基本支出8.74万元,项目支出0万元)。

4.绩效工资125.58万元(其中基本支出125.58万元,项目支出0万元)。

5.机关事业单位基本养老保险缴费43.62万元(其中基本支出43.62万元,项目支出0万元)。

6.职工基本医疗保险缴费24.54万元(其中基本支出24.54万元,项目支出0万元)。

7.公务员医疗补助缴费5.45万元(其中基本支出5.45万元,项目支出0万元)。

8.其他社会保障缴费3.93万元(其中基本支出3.93万元,项目支出0万元)。

9.住房公积金29.36万元(其中基本支出29.36万元,项目支出0万元)。

10.办公费2万元(其中基本支出2万元,项目支出0万元)。

11.其他商品和服务支出2.55万元(其中基本支出2.55万元,项目支出0万元)。

12.电费0.85万元(其中基本支出0.85万元,项目支出0万元)。

13.工会经费4.89万元(其中基本支出4.89万元,项目支出0万元)。

14.其他商品和服务支出0.06万元(其中基本支出0.06万元,项目支出0万元)。

15.其他商品和服务支出21.78万元(其中基本支出21.78万元,项目支出0万元)。

16.退休费6.79万元(其中基本支出6.79万元,项目支出0万元)。

17.生活补助50.4万元(其中基本支出50.4万元,项目支出0万元)。

18.其他对个人和家庭的补助3.48万元(其中基本支出3.48万元,项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

2022年砚山县平远中心卫生院无政府采购预算表。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县平远中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款三公费预算合计4.64万元,较上年4.5万元增加0.14万元,增长3.11%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

砚山县平远中心卫生院2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

砚山县平远中心卫生院2022年公务接待费预算为1.27万元,较上年1.9万元减少0.63万元,下降33.16%,国内公务接待批次为50次,共计接待487人次。

下降原因:2022年严格按文件执行接待标准及人数。

(三)公务用车购置及运行维护费

砚山县平远中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为3.37万元,较上年2.6万元增加0.77万元,增长29.62%。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费3.37万元,较上年2.6万元增加0.77万元,增长29.62%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增长原因:2022年三公经费车辆运行维护费比2021年增加,下乡打疫苗、基本公共卫生下乡等工作,导致救护车辆维修次数及车辆燃油费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县平远中心卫生院2022年事业单位无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,砚山县平远中心卫生院资产总额1290.79万元,其中,流动资产448.54万元,固定资产304.37万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程395.66万元,无形资产142.22万元,其他资产0万元。与上年2249.64万元相比,本年资产总额减少958.85万元,下降42.62%。其中固定资产增加150.69万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。

(四)其他说明

1.因我单位无项目支出预算(其他运转类.特定目标类项目),故本表无数据,因此公开空表。

2.因我单位无项目支出绩效目标(另文下达),故本表无数据,因此公开空表。

3.因我单位无政府性基金预算支出预算,故本表无数据,因此公开空表。

4.因我单位无政府采购预算,故本表无数据,因此公开空表。

5.因我单位无政府购买服务预算,故本表无数据,因此公开空表。

6.因我单位无对下转移支付预算,故本表无数据,因此公开空表。

7.因我单位无对下转移支付绩效目,故本表无数据,因此公开空表。

8.因我单位无新增资产配置,故本表无数据,因此公开空表。

9.因部门整体支出绩效目标在砚山县卫生健康局整体公开,本单位无整体绩效评价,故公开空表。

附件:砚山县平远中心卫生院2022年部门预算公开情况表.xlsx

监督索引号53262200536102200111