砚山县阿舍卫生院2020年度部门决算
目录
第一部分 砚山县阿舍卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县阿舍卫生院概况
一、主要职能
(一)主要职能
(1)、承担辖区内公共卫生服务工作,综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。
(2)、承担辖区内疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
(3)、承担辖区内计划免疫,农村孕产妇和儿童保健工作; 对育龄人群开展生殖健康服务,开展孕情、环情监测。
(4)、承担计划生育技术指导、随访、康复等工作;承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。
(5)、承担开展爱国卫生运动工作,普及疾病预防和卫生保健知识,引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。
(6)、承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。
(7)、承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。
(8)、承担县卫生健康局及乡政府交办的其他事项
(二)2020年度重点工作任务介绍
1、卫生监督协管服务
(1)、加强对卫生监督协管工作的领导:将卫生监督协管工作列入工作日程,举行专题工作会议2次,研究决定相关事项完全落实。
(2)、突发公共卫生事件:已经成立由院长为组长、公共卫生科为成员的工作领导小组,全面落实了责任制,通过卫生院和全体乡村医生的积极努力,全年辖区无突发公共卫生事件发生。
(3)、安排协管员、信息员,负责协管及相关信息报告工作:年内完成卫生协管巡查村级98次、乡级4次。信息报告村级98次、乡级4次。协管巡查及信息报告全乡覆盖率为100%。
(4)、卫生法律法规宣传:村级14次,乡级2次。发放宣传资料卫生法律法规相关内容宣传资料1659余份,接受63次群众来访。年内对村级卫生监督协管员信息员培训2次,参加人员48人次。结合我乡近年来发生的食品卫生安全事故,仔细地对食品卫生安全知识进行讲解。
2、国家基本公共卫生服务
(1)、65岁以上老年人健康管理:2020年我乡65岁以上常住老年人有2423人,建档管理1851人,老年人管理率 76.40 %;开展评估1660人,健康体检1537人,辅助检查1543人,规范管理1660人,规范管理率89.69%,老年人健康体检表完整率 84.21 %。
(2)、高血压患者健康管理:2020年高血压健康管理1056人,任务数1415人,高血压健康管理率 74.63%;健康体检940人;随访数917人次,辅助检查87人;血压控制满意291人,血压控制满意率 27.56 %;规范管理848人,高血压规范管理率 80.31%。
(3)、35岁以上2型糖尿病患者健康管理:截至2020年12月31日糖尿病患者管理271人,任务数 421人,糖尿病健康管理率64.37%;糖尿病筛查3640人,健康体检264人;随访数270人次,辅助检查26人;血糖控制满意49人;血糖控制满意率 18.08%;糖尿病规范管理270 人,糖尿病规范管理率99.63%。
(4)、严重精神障碍患者健康管理:2020年严重精神障碍患者报告患病任务数109人,严重精神障碍患者管理数105人,报告患病率4.37 ‰;外出打工1人,住院14人,新增0人,拒绝服药0人,丢失0人,嫁出0人,转出0人,年管理102人,管理率93.58%;规范管理86人,规范管理率81.91%;病情稳定88人,病情稳定率98.89%;体检86人(累计),随访95人,辅助检查57人;服药及住院86人,治疗率81.13%;精神分裂症42人,住院及服药8人,治疗率19.05%。
(5)、死因监测与肿瘤报告:截至2020年12月31日年报告死亡人数 164人,肿瘤登记报告45人,有95%都是医院上报的,各村民委报告率达95%,不存在报告不及时的现象。
3、妇幼保健工作
(1)、按规范要求接受新生儿遗传代谢性疾病筛查数24人,新生儿遗传代谢性疾病筛查率96%,新生儿听力筛查数25人,新生儿听力筛查率100%。
(2)、0-6岁儿童数2519人,儿童保健管理数2256人,儿童保健管理率为89.5%,3岁以下儿童数1293人,3岁以下儿童系统管理人数1120人,系统管理率为86.6%。
(3)、截至12月31日活产399人,产妇397人,产前检查397人,产前检查管理率为100%,早检370人,系统管理370人,统系统管理率为92.73%,高危孕产妇122人,高危管理122人,高危住院分娩122人,高危筛查率为30.73%,高危管理率为100%。新法接生399人,新法接生率为100%,住院分娩399人,住院分娩率为100%,新生儿访视数399人,访视率为92.98%,我乡危急孕产妇抢救0人,成功0人,死亡0人。
(4)、出生低体重为13人,出生低体重发生率为3.26‰。所有低体重儿均列入体弱儿进行专案管理,并有评分及指导治疗。5岁以下儿童死亡8人,死亡率20.05‰,婴儿死亡4人,婴儿死亡率10.03‰,新生儿死亡0人,死亡率0.新生儿破伤风0人,孕妇死亡0人,死亡率0/十万,15-49岁育龄妇女5658人。为加强出生缺陷干预工作,降低我区神经管缺陷发生率,提高出生人口素质,我院妇产科在乡政府的指导下,由村医入户通知其领取叶酸片,进行健康教育,使服药对象正确了解相关知识,提高叶酸使用率和依从率。
4、新农合减免补偿工作
在我乡乡村两级医疗机构共有50500人次患者得到减免补偿,共支付减免补偿金2705154.83元。其中村级门诊减免28121人次,共支付减免补偿金659371.7元,乡级门诊减免人20594次,减免补偿581183.31元。住院补偿人1773次,支付减免补偿金1445799.82元。村级门诊人均减免费用23.45元,乡级门诊人均减免费用28.22元,乡级住院人均减免费用815.45元,全年实现业务收入2045783.13元。
5、医疗业务完成情况
截至2020年12月31日,共接诊门诊病人25845人,较2019年同期27138人,同比下降5.00%,共入院1981人,较2019年2008人同期同比下降1.36%,治愈好转人数,治愈好转率:%,转院人数93人,未愈人数人,未愈转院率%,住院病人死亡人数0人。平均住院天数为4天,较去年同期5天下降0.25天。
6、中医药健康服务
(1)、中医药服务指导
医药健康管理教育工作是卫生服务的一项重要工作内容,我院贯彻落实上级文件相关工作要求,进一步加强中医药服务能力建设,积极推进中医药健康管理服务项目,每年为老年人提供1次中医药健康保健指导,0-36个月儿童不同月龄进行捏脊、摩腹、穴位按摩及饮食喂养指导。中医体质辨识。按照老年人中医药健康管理服务记录表前33项问题采集信息,根据体质判定标准进行体质辨识,并将辨识结果告知服务对象。0-36个月龄儿童中医药健康管理在不同月龄进行采集信息,现场保健指导、播放视频。中医药保健指导。根据不同体质从情志调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健、穴位保健等方面进行相应的中医药保健指导。
(2)、中医药健康服务管理率
2020年,我院在上级领导和职工的认真工作下共完成1646个老年人的中医药健康管理服务记录表并认真录入居民健康管理系统;覆盖率92.95%。基本完成中医药健康管理服务。儿童中医药健康管理1206人,覆盖率82.75%基本完成中医药管理服务。老年人对中医药健康知识的认识和依从性有所提高。
7、健康扶贫服务工作
(1)、基本情况:通过动态后,截至2020年11月25日,全乡共识别贫困行政村6个(巨美斗南合并计算),其中深度贫困村为鲁都克、地者恩、坝心、阿吉、巨美5个村委会,一般贫困村1个为阿舍村委会。健康扶贫动态管理系统总计收录建档立卡贫困人口1071户4500人,其中已经脱贫1071户4500人,累计因病致贫110户472人,已脱贫困病致贫110户472人未脱贫困病致贫0户0人。
(2)、三个一批”患病人员的管理
1.大病集中救治一批:我乡患35种大病病人共92人,其中癌症患者7人、患终末期肾病4人、患重性精神患者24人、患白血病1人、白内障患者12人、地中海贫血患者2人、唇腭裂患者1人、脑卒中患者38人、慢性阻塞性肺气肿3人,均得到了救治,救治率达到100%,并做到“一人一档一方案”。
2.慢病签约服务一批:我乡患4548慢病人数共61人,都进行了家庭医生签约服务,按照慢病规范管理开展了日常随访体检救治工作,切实提高群众获得感和满意度。我乡建档立卡户中慢病规范管理患者共166人,其中高血压患者133人,核实管理125人,规范管理123人,规范管理率达到98.4%;糖尿病患者32人,核实管理32人,规范管理29人,规范管理率达到9.63%;重性精神病患者27人,核实管理22人,规范管理22人,规范管理率达到100%;肺结核患者4人,规范管理4人,规范管理率达到100%;每季度进行入户随访和健康体检,密切监测病情变化,并把指导意见和治疗措施写在家庭医生签约服务手册上,提供公共卫生、慢病管理和中医干预等综合服务。
3.重病兜底保障一批:我乡无患重病人员。
(三)分级诊疗:依托与县二院组建的医共体,严格实行基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的诊疗模式,让贫困人口少走弯路、少花冤枉钱、及时得到诊治,完成规范转诊贫困患者 50人,其中建档立卡贫困人口9人,非建档立卡户41人。
(3)、家庭医生签约服务工作:我乡组建了家庭医生团队9个、其中县级团队1个,与辖区居民签订家庭医生服务协议,2020年我乡共签约了9081人, 其中老年人签约了1630人,孕产妇签约了61人,0-6岁儿童签约了1732人,高血压患者签约了1001人,糖尿病患者签约了272人,肺结核患者了13人,重性精神病患者签约了85人,残疾人签约了152人,建档立卡户签约了3183人,普通居民签约了2589人。
8、疾病预防控制工作
(1)、截至2020年12月31日,全乡传染病发病数为90例,我院报告31例。2020年无甲类及甲类管理传染病发生。
(2)、艾滋病防治工作:充分做好地方党委政府的参谋助手和发挥卫生部门职能作用,加强本院卫生技术人员及乡村医生队伍的培训。加强对全乡乡村两级干部的培训和厂矿流动人口的宣传教育。逐步提高本乡干部职工、人民群众的艾滋病知识知晓率。共组织院内及乡医培训2次,培训考试合格率95%,截至12月31日全院门诊就诊病人1718人,住院病人1323人,孕妇首次建册213人;免费放环取17人,共检测2340人,结果均为阴性。逢血必检项目,共检测5229人,筛查结果均阴性;公共场所发放避孕套4523支;全乡中小学艾滋病防治知识巡讲8场,共发放宣传资料5300份。
(3)、鼠疫病防治工作:加强对自死鼠及病死鼠的监测,对不明原因发热病人及淋巴结肿大病人,按要求及时上报并作规范处理。今年春秋两季灭鼠配制毒米12吨(春季6吨、秋季6吨),按要求进行了投放、督导、调查,为有效预防我乡鼠疫的发生与流行作了有力保障。
(4)、麻防工作:完成麻风病防治知识板报宣传11期(乡级4期、村级7期),发放宣传资料4082余份,已开展了入户宣传工作。完成2期业务培训会,完成培训人次60次,其中:卫生院8人次、乡村医生52人次。完成1期消除麻风病启动会,完成培训人次 42人次,其中:县皮防站人员2人、乡党委政府2人、村民委7人、卫生院5人、乡村医生26人。发现25条线索,经过复核25条,均排除,未发现确诊病例。截至10月16日完成麻风病疫村、非疫村体检情况:全乡疫村、非疫村自然村数73个、总户数7111户,总人口数28536人、长期外出打工人数6746人、完成调查体检自然村73个、调查体检人数15448人,调查体检率90%。
(5)、狂犬病预防工作:我院及时加强本院医务人员对处置犬咬伤口技能培训.。并明确责任,加强疫情监测和上报工作。今年受新冠肺炎影响,人用狂犬疫苗储备不足。截至2020年12月31日我院共处理犬伤人员66人,全程接种疫苗64人。全年我乡未发现狂犬病死亡病例。
9、计划免疫工作
(1)、冷链运转及冷链督导工作:全年来按照目标要求院内完成了12次运转及常规报表的统计上报工作,完成了七个村民委26名乡村医生70余个自然村接种对象儿童接种情况的督察工作,对存在的问题及时反馈给村医,责令其在规定的时间内整改。截至12月31日出生建卡管理儿童388人,已建卡儿童都按免疫程序给予规范接种,但是漏卡及农历建卡仍然存在,原因在于:一是部分村民意识低对预防接种难以接受;二是村医工作未落实,在询问时没有问清楚;三是部分家长瞒报谎报父母姓名及儿童出生年月;四是调查与询问时不是同一人。 截至12月31日各疫苗的接种情况为:卡介苗应种55针次、实种55针次,接种率为100%;IPV疫苗应种750针次,实种724针次,接种率96.53%;BOPV疫苗初种应服352剂次,实服338剂次,接种率为96%;复种应服340剂次、实324剂次,接种率为95.2%,无细胞百白破初种应种1140针次、实种1095针次,接种率为96.%;复种应种377针次、实种362针次,接种率为96%,乙肝应种850针次、实种816针次,接种率为96%(及时接种应种31针次、实种31针次,及时接种率为100%);乙脑应种795针次、实种771针次,接种率为96.98%;流脑A群疫苗应种651针次、实625针次,接种率为96%;麻风二联疫苗应种178针次、实种170针次,接种率为95.5%;麻腮风三联疫苗应种558针次、实种531针次,接种率为95.1%;甲肝应种390针次、实种377针次,接种率为96%;流脑A+C疫苗应种684针次、实种653针次,接种率为96.66%,百破二联疫苗应种536针次,实种510针次、接种率为95.14%,各疫苗接种率均达目标要求;基本完成了2020年的免疫规划接种工作任务。
(2)、流动儿童摸底调查工作:截至12月31日按要求开展4次流动儿童摸底调查造册及补种工作,其中乙肝应种3剂次、实种3剂次;IPV应接种4剂次、实种4剂次;BOPV疫苗接种6剂次、实种6剂次,无C百白破应种3剂次、实种3剂次.已按目标完成任务。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入砚山县阿舍卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:砚山县阿舍卫生院
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县阿舍卫生院2020年末实有人员编制32人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制22人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员27人(含参公管理事业人员0人),其他人员5人,主要是合同工。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆3辆。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县阿舍卫生院2020年度收入合计953.7万元。其中:财政拨款收入615.61万元,占总收入的64.55%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入331.05万元,占总收入的34.71%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入7.04万元,占总收入的0.74%。与上年1025.43万元对比减少71.73万元,下降6.99%,主要原因:2020年疫情影响事业收入减少,基本公共卫生转财政拨款,其他收入减少。
二、支出决算情况说明
砚山县阿舍卫生院2020年度支出合计932.9万元。其中:基本支出699.02万元,占总支出的74.93%;项目支出233.88万元,占总支出的25.07%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年753.05万元对比增加179.85万元,增长23.88%,主要原因及时清理债务。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障砚山县阿舍卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出699.02万元。与上年606.36万元对比增加92.66万元,增长15.28%,主要原因及时清理债务。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出380.58万元,占基本支出的54.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费318.44万元,占基本支出的45.56%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障砚山县阿舍卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出233.88万元。与上年146.69万元对比增加87.19万元,增长59.44%,主要原因:按时完成项目,及时支付资金。具体项目开支及开展工作情况:2100399项其他基层医疗卫生机构支出115.77万元、2100408项基本公共卫生服务75.98万元、2100409重大公共卫生专项支出3.71万元、2100499项其他公共卫生支出0.18万元、21013项医疗救助6.19万元、21099其他卫生健康支出30万元、2100301项城市社区卫生机构0.4万元、2100199项其他卫生健康管理事务支出1.25万元、2100403项妇幼保健机构0.4万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县阿舍卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出602.89万元,占本年支出合计的64.62%。与上年373.08万元对比增加229.81万元,增长61.60%,主要原因:按时完成项目,及时支付资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出81.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.6%。主要用于遗属补助支出0.34万元、事业单位离退休0.08万元、基本养老保险缴费支出79.55万元及单位职业年金支出2万元。
9.卫生健康(类)支出498.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.6%。主要用于其他卫生健康管理事务支出1.26万元、城市社区卫生机构0.4万元、乡镇卫生院261.73万元、其他基层医疗卫生机构支出115.78万元、基本公共卫生服务69.76万元、重大公共卫生专项支出3.71万元、其他公共卫生支出0.18万元、医疗救助6.19万元、 事业单位医疗6.34万元、 公务员医疗补助1.54万元、 其他行政事业单位医疗支出0.20万元、其他卫生健康支出30.52万元、妇幼保健机构0.4万元;
10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出22.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于住房公积金;
20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县阿舍卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.55万元,支出决算为0.32万元,完成预算的7.03%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.32万元,完成预算的30.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:财政资金未清算。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0.83万元减少0.51万元,下降61.45%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.83万元,下降100%;公务接待费支出决算减少0.51万元,下降61.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:财政资金未清算。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.32万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.32万元。其中:国内接待费支出0.32万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待24批次(其中:外事接待0批次),接待人次124人(其中:外事接待人次0人)。主要用于基本公共卫生服务检查及疫情防控检查等,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县阿舍卫生院2020年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,砚山县阿舍卫生院资产总额1468.36 万元,其中,流动资产576.4万元,固定资产818.32万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程41.42万元,无形资产32.22万元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年1364.33万元相比,本年资产总额增加104.03万元,增长4.62%,其中固定资产增加82.14万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额73.89万元,其中:政府采购货物支出73.89万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
2020年本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。