2023年11月5日 星期天
砚山县阿基卫生院2022年部门预算公开情况说明及公开表
发布时间:2022-02-09 15:29:08     来源:县卫生健康局 阅读次数:1506

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砚山县阿基卫生院2022年预算公开目录

第一部分  砚山县阿基卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  砚山县阿基卫生院2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县阿基卫生院2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.承担辖区内公共卫生服务工作,综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。

    2.承担辖区内疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

    3.承担辖区内计划免疫,农村孕产妇和儿童保健工作;对育龄人群开展生殖健康服务,开展孕情、环情监测。

    4.承担计划生育技术指导、随访、康复等工作;承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。

    5.承担开展爱国卫生运动工作,普及疾病预防和卫生保健知识,引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。

    6.承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。

    7.承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。

    8.承担县卫生健康局及镇政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:全科医疗科、基公科、院办、后勤科、财务科。所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.强化行业作风建设,推进医患关系和谐发展。

认真履行一岗双责,严格落实责任制,派单制管理,工作效率显著提高,严格执行中央八项规定及廉洁自律各项规定,强化宣传教育,党员干部廉洁自律意识明显提高,持之以恒落实中央八项规定,完善院内监督长效机制,我院合理支出,未出现超标准和超范围使用三公经费的现象,加强学习、增强干部廉洁自律意识,不忘初心、牢记使命党史学习教育开展情况。

2.医疗工作开展情况。

规范医院管理,不断提高医疗服务水平,抓好继续教育、人才培养和科研工作,加强业务学习,提高专业技术队伍的理论水平,强化分配制度,完善内部管理机制,落实安全生产,认真落实自查工作。

3.基本公共卫生工作进展情况。

村卫生所及乡医的管理,建立居民健康档案,健康素养促进行动,疾病预防控制工作,艾滋病防治工作,死亡、肿瘤随访,预防接种,孕产保健工作,儿童保健工作,传染病和突发公共卫生事件报告与处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康扶贫及家庭医生签约工作,创建砚山县国家卫生县城工作情况,创建慢性病综合防控区工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制26人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制26人。在职实有25人,其中: 财政全额保障25人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人,其中: 离休 0人,退休 4人。

车辆编制0辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 315.15万元,其中:一般公共预算315.15万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年429.66万元对比减少114.51万元,下降26.65%,主要原因分析根据砚人社发〔20219号文件调出1人到县爱国卫生运动委员会办公室,砚人社发〔202150号文件调出1人到县皮肤病防治站,从阿猛中心卫生院调入1人,砚人社发〔2021112 号调出2人到县疾病预防控制中心。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 315.15万元,其中:本年收入315.15万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款315.15万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年429.66万元对比减少114.51万元,下降26.65%,主要原因分析根据砚人社发〔20219号文件调出1人到县爱国卫生运动委员会办公室,砚人社发〔202150号文件调出1人到县皮肤病防治站,从阿猛中心卫生院调入1人,砚人社发〔2021112 号调出2人到县疾病预防控制中心。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 315.15万元。财政拨款安排支出 315.15万元,其中:基本支出315.15万元,与上年 429.66万元对比减少114.51万元,下降26.65%,主要原因分析根据砚人社发〔20219号文件调出1人到县爱国卫生运动委员会办公室,砚人社发〔202150号文件调出1人到县皮肤病防治站,从阿猛中心卫生院调入1人,砚人社发〔2021112 号调出2人到县疾病预防控制中心;项目支出0万元,与上年 0万元对比主要原因分析砚山县阿基卫生院无项目支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.37万元,主要用于人员经费支出13.25万元,公用经费支出0.12万元;

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.11万元,主要用于人员经费支出31.11万元;

3.会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤0.34万元,主要用于人员经费0.34万元;

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.32万元,主要用于人员经费支出1.32万元;

5.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院217.72万元,主要用于人员经费支出210.62万元,公用经费支出7.1万元;

6.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务8.24万元,主要用于人员经费支出1.4万元,公用经费支出6.84万元;

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.5万元,只要用于人员经费支出17.5万元;

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.89万元,主要用于人员经费支出3.89万元;

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.55万元,主要用于人员经费支出1.55万元;

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.12万元,主要用于人员经费支出20.12万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资70.78万元(其中基本支出70.78万元,项目支出0万元);

2.津贴补贴30.61万元(其中基本支出30.61万元,项目支出0万元);

3.奖金5.9万元(其中基本支出5.9万元,项目支出0万元);

4.绩效工资87.13万元(其中基本支出87.13万元,项目支出0万元);

5.机关事业单位基本养老保险缴费31.11万元(其中基本支出31.11万元,项目支出0万元);

6.职工基本医疗保险缴费17.5万元(其中基本支出17.5万元,项目支出0万元);

7.公务员医疗补助缴费3.89万元(其中基本支出3.89万元,项目支出0万元);

8.其他社会保障缴费2.88万元(其中基本支出2.88万元,项目支出0万元);

9.住房公积金20.12万元(其中基本支出20.12万元,项目支出0万元);

10.水费1.5万元(其中基本支出1.5万元,项目支出0万元);

11.电费1.9万元(其中基本支出1.9万元,项目支出0万元);

12.办公费0.35万元(其中基本支出0.35万元,项目支出0万元);

13.工会经费3.35万元(其中基本支出3.35万元,项目支出0万元);

14.其他商品和服务支出6.96万元(其中基本支出6.96万元,项目支出0万元);

15.事业单位离退休费13.25万元(其中基本支出13.25万元,项目支出0万元);

16.死亡抚恤0.34万元(其中基本支出0.34万元,项目支出0万元);

17.生补补助16.54万元(其中基本支出16.54万元,项目支出0万元);

18.其他对个人和家庭的补助1.4万元(其中基本支出1.4万元,项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

2022年砚山县阿基卫生院无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县阿基卫生院2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计4.63万元,较上年 7.15万元减少2.52万元,下降35.24%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

砚山县阿基卫生院2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年0万元增减变动共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

砚山县阿基卫生院2022年公务接待费预算为1.64万元,较上年3.42万元减少1.78万元,下降52.04%,国内公务接待批次为37次,共计接待275人次。

下降原因是严格控制接待标准、接待人数。

(三)公务用车购置及运行维护费

砚山县阿基卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为2.99万元,较上年3.73万元减少0.74万元,下降19.83%。其中:公务用车购置费0万元,较上年0万元无增减变动;公务用车运行维护费2.99万元,较上年3.73万元减少0.74万元,下降19.83%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

下降原因是严格按照厉行节约控制费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县阿基卫生院无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元,比上年机关运行经费安排0万元无增减变动,其中:办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、砚山县阿基卫生院2022年无机关运行经费,其他商品服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,砚山县阿基卫生院资产总额583.29万元,其中,流动资产120.64万元,固定资产410.37万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产52.28万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加-54.14万元,其中固定资产增加219.93万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

(四)其他说明

1.因我单位无项目支出预算表(其他运转类.特定目标类项目),故本表无数据,因此公开空表;

2.因我单位无项目支出绩效目标(另文下达),故本表无数据,因此公开空表;

3.因我单位无政府性基金预算支出预算,故本表无数据,因此公开空表;

4.因我单位无政府采购预算,故本表无数据,因此公开空表;

5.因我单位无政府购买服务预算,故本表无数据,因此公开空表;

6.因我单位无对下转移支付预算,故本表无数据,因此公开空表;

7.因我单位无对下转移支付绩效目,故本表无数据,因此公开空表;

8.因我单位无新增资产配置,故本表无数据,因此公开空表;

9.因我单位部门整体支出绩效目标在砚山县卫生健康局整体公开,故本单位无整体绩效评价,因此公开空表。

 附件:砚山县阿基卫生院2022年部门预算公开情况表.xlsx

监督索引号53262200536101900111